小規(guī)模納稅人增值稅政策 小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售行為,合計(jì)月銷(xiāo)售額未超過(guò) 10 萬(wàn)元(以 1 個(gè)季度為 1 個(gè)納稅期的,季度銷(xiāo)售額未超過(guò) 30 萬(wàn)元)的,免征增值稅。 具體計(jì)算分析 該小規(guī)模納稅人前三季度各開(kāi) 20 萬(wàn)普票,每季度銷(xiāo)售額超過(guò) 30 萬(wàn)元的免稅標(biāo)準(zhǔn),所以前三季度都需要全額繳納增值稅。 前三季度繳納增值稅的銷(xiāo)售額合計(jì)為 60 萬(wàn)。 第四季度開(kāi)了 100 萬(wàn)普票,也需要全額繳納增值稅。 所以全年應(yīng)繳納增值稅的銷(xiāo)售額是 160 萬(wàn),而不是 100 萬(wàn)。需要根據(jù) 160 萬(wàn)銷(xiāo)售額按照小規(guī)模納稅人適用的增值稅稅率(如 1%、3% 等,具體看當(dāng)時(shí)政策)來(lái)計(jì)算繳納增值稅。
老師,公司是小規(guī)模,這季度普票開(kāi)了20萬(wàn),專(zhuān)票開(kāi)了100萬(wàn),加起來(lái)120萬(wàn)了,那20萬(wàn)普票也要交增值稅嗎?
我公司是小規(guī)模納稅人,按季度納稅,第三季度里開(kāi)了5萬(wàn)普票,12萬(wàn)專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)的5萬(wàn)普票能享受增值稅的減免嗎?
小規(guī)模納稅人第三季度開(kāi)票47萬(wàn)交稅了,第四季度專(zhuān)票170萬(wàn)左右,普票負(fù)數(shù)40萬(wàn)左右,第四季度已經(jīng)按170萬(wàn)左右繳納了增值稅,可以去稅務(wù)局申請(qǐng)退普票40萬(wàn)左右的稅嗎
小規(guī)模公司2022年第四季度開(kāi)了100萬(wàn)的普票,是不是免交增值稅
小規(guī)模納稅人2023年第四季度普票開(kāi)了38萬(wàn),繳納了增值稅,24年一季度把23年第四季度普票紅沖30萬(wàn),重新開(kāi)30萬(wàn)專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)30萬(wàn)的專(zhuān)票增值稅,可以抵之前交過(guò)的38萬(wàn)普票增值稅嗎?
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話(huà)需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶(hù)行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)嗎?報(bào)銷(xiāo)但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類(lèi)的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒(méi)到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過(guò)路費(fèi)。能不能開(kāi)發(fā)票?開(kāi)專(zhuān)用的還是普通的呢?