是發(fā)貨后收到款做收入
你好,我在一個(gè)公司任職,已經(jīng)給我交社保,在另外另一個(gè)公司兼職每個(gè)月發(fā)工資不交社??梢詥?? 考慮到新的社保要求,這種合規(guī)嗎?
提供勞務(wù)這種的利潤(rùn)咋算?
老師好,資產(chǎn)超過(guò)多少不能享受小微企業(yè)
老師,科技公司,專業(yè)技術(shù)服務(wù) 經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);大數(shù)據(jù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);人工智能公共數(shù)據(jù)平臺(tái);人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù);人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng);人工智能雙創(chuàng)服務(wù)平臺(tái);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù);信息咨詢服務(wù) 像這樣的公司,成本會(huì)計(jì)工作好做嗎?這種公司,有哪些成本核算?對(duì)比制造業(yè)來(lái)說(shuō),學(xué)會(huì)制造業(yè)的成本核算是不是就可以應(yīng)對(duì)?
2025年初級(jí)會(huì)計(jì)通過(guò)考試后,需要審核資料嗎
老師,7月份開(kāi)錯(cuò)一張發(fā)票,開(kāi)成按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅,上個(gè)月增值稅申報(bào)的時(shí)候也正常在“按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額”填寫(xiě)了,然后這個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù)紅沖,增值稅填報(bào)的時(shí)候在“按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額”那里填負(fù)數(shù),但這個(gè)負(fù)數(shù)體現(xiàn)我要繳稅,為什么?。?/p>
老師,收到辦公室租金跟水電費(fèi)專票,水費(fèi)是百分之三的專票增值稅進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嘛
老師,,什么是總資產(chǎn)凈利率變動(dòng)對(duì)凈資產(chǎn)收益率的影響,什么是權(quán)益乘數(shù)變動(dòng)對(duì)凈資產(chǎn)收益率的影響?
老師這個(gè)可以開(kāi)票嗎?還是在電子稅務(wù)局開(kāi)嗎?
代子公司付款后面需要附上什么?
???是這樣嗎?我記得是以銷售出庫(kù)確認(rèn)收入的,沒(méi)收到款是掛應(yīng)收啊,有些貨款幾個(gè)月才收到,或者壞賬的都不做收入嗎
發(fā)貨萬(wàn)一對(duì)方退貨呢?不需要驗(yàn)收?
退貨再?zèng)_紅收入啊,我一直都是這么做的
按流程,對(duì)方確認(rèn)簽字了才能做收入,因?yàn)橛型素浀娘L(fēng)險(xiǎn)
這些沒(méi)問(wèn)題,但是老師剛才說(shuō)的是發(fā)了貨并且收到貨款才做收入
?賒銷確認(rèn)收入的時(shí)間點(diǎn)? ?合同約定的收款日期?:在賒銷方式下,收入的確認(rèn)通常按照合同約定的收款日期進(jìn)行。在這個(gè)時(shí)間點(diǎn),?購(gòu)買方的支付義務(wù)已經(jīng)明確,賣方已經(jīng)完成了主要的履約義務(wù),即將商品交付給購(gòu)買方。 ?沒(méi)有書(shū)面合同約定的情況?:如果賒銷合同沒(méi)有約定收款日期,則?增值稅納稅人在商品貨物發(fā)出的當(dāng)天就需要確認(rèn)收入。
嗯嗯,好的,我們是零售,沒(méi)有合同的,所以我都是按出庫(kù)就確認(rèn)收入,但是還有一種情況就是貨物發(fā)了,但是客戶過(guò)了幾個(gè)月才回款,回款當(dāng)月叫開(kāi)發(fā)票,那是以出庫(kù)確認(rèn)收入還是以開(kāi)票時(shí)間確認(rèn)收入呢
那么發(fā)貨當(dāng)月做未開(kāi)票收入
或者出庫(kù)時(shí)間,回款時(shí)間,開(kāi)票時(shí)間,都是在不同的月份,這種情況什么時(shí)候確認(rèn)收入呢
未開(kāi)票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? 如果以后補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?–已開(kāi)票
如果以發(fā)出貨物當(dāng)月就確認(rèn)了收入,過(guò)了兩月客戶才叫開(kāi)票,那電子稅務(wù)局里報(bào)稅有開(kāi)票卻沒(méi)做收入,也報(bào)不了啊
報(bào)稅時(shí)間的收入呢,是按出庫(kù)還是系統(tǒng)開(kāi)票時(shí)間報(bào)收入呢
后期申報(bào)增值稅 一般納稅人:在附表1未開(kāi)具發(fā)票列填負(fù)數(shù) 小規(guī)模:按扣除補(bǔ)開(kāi)發(fā)票后的收入申報(bào),自己申報(bào)沒(méi)法通過(guò),需要去大廳
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。