沖減部分暫估,費(fèi)用正常入賬

年底了公司的成本票不夠,對(duì)方明年才能開票,我可以先暫估,明年票到了沖暫估,這樣可以嗎
老師好,去年12月份商品沒買,是按之前的買價(jià)暫估成本,已結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)成本,可是這個(gè)月商品降價(jià)了,實(shí)際購買的費(fèi)用與暫估的不一致,現(xiàn)在怎么做賬?先沖減去年的暫估,已結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要沖減?如果暫估和發(fā)票價(jià)格一樣,是否只是沖減暫估,已結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用再?zèng)_減?
老師,21年的賬,前會(huì)計(jì)暫估的沒沖回去,當(dāng)時(shí)暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本是暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在材料夠結(jié)轉(zhuǎn)成本的,我現(xiàn)在可以直接沖紅暫估,沖紅之前的結(jié)轉(zhuǎn)成本現(xiàn)在可以再結(jié)轉(zhuǎn)成本的嗎
老師,公司22年成本不夠,暫估了20萬成本,后來發(fā)現(xiàn),可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,我可以用這個(gè)費(fèi)用,沖這個(gè)成本嗎
老師 我一季度成本不夠 我暫估了一部分 這二季度了 回來的票 還是不夠 我是不是可以沖我之前暫估的成本的部分呢 然后這季度來的成本票正常做賬 可以嗎
老師,那我9末的結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做呀,我剛接手,做賬的時(shí)候采購和銷售商品的時(shí)候都直接把應(yīng)交增值稅銷和進(jìn)項(xiàng)放進(jìn)去了,結(jié)果我們家不給客戶開發(fā)票,供應(yīng)商也沒給我們開發(fā)票,我月末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅咋
單位銷項(xiàng)發(fā)票不開,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方這個(gè)月的還沒及時(shí)給開,我應(yīng)該怎么算這個(gè)月的增值稅
請(qǐng)問老師,怎么區(qū)分行政訴訟的管轄是中級(jí)還是基層?
小規(guī)模納稅人一般納稅人常用稅率及行業(yè)是什么
請(qǐng)問老師,對(duì)派出所、稅務(wù)所、工商所作出的行政行為不服,被申請(qǐng)人是誰,復(fù)議機(jī)關(guān)是誰?
老師,小規(guī)模開發(fā)票,老板覺得應(yīng)該收點(diǎn)稅點(diǎn)錢。要收多少
@董孝彬老師你好,我來報(bào)喜啦,我中級(jí)終于考過了,特意前來感謝您,謝謝謝謝!
老師有沒有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問下,為什么賬務(wù)處理時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_出口退稅,算法是進(jìn)口采購價(jià)格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價(jià)格*出口退稅率


但是領(lǐng)導(dǎo)讓我把所有暫估都給沖掉
我該咋辦?
不夠部分,直接做相反分錄,沖掉暫估
但是我利潤(rùn)表上成本是負(fù)數(shù),報(bào)稅報(bào)不上
如果是這樣,不能沖暫估,不能沖成本為負(fù)數(shù)
那我咋辦,有啥解決方法嗎
只能優(yōu)先保證稅務(wù)申報(bào)
我可以把之前月份的工資從管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中嗎
若是一線員工工資,可以