可以的。一般納稅人在計(jì)算增值稅時(shí),可以用3%的進(jìn)項(xiàng)稅額去抵扣13%銷項(xiàng)稅額??偟膩碚f,就是你支付的進(jìn)項(xiàng)稅可以用來抵減應(yīng)交的銷項(xiàng)稅,從而減少應(yīng)繳的稅款總額。
老師,一般納稅人取得的專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)13個(gè)點(diǎn)的,只能和我開的銷項(xiàng)13個(gè)點(diǎn)的抵扣嗎?還是進(jìn)項(xiàng)所有稅點(diǎn)總額和銷項(xiàng)所有稅點(diǎn)總額抵扣!
一般納稅人開票既有13個(gè)點(diǎn)稅票,也有9個(gè)點(diǎn)稅票,進(jìn)項(xiàng)票抵扣都是13個(gè)點(diǎn)的,可以抵扣么
一般納稅人開的普票13個(gè)點(diǎn)可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
一般納稅人簡(jiǎn)易征收3%的稅點(diǎn) 如果開13%的專票,進(jìn)項(xiàng)開3%和9%的專票可以抵扣嗎
老師您好,我們是一般納稅人 ,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣銷項(xiàng)稅,我銷項(xiàng)開的是普票13%的點(diǎn),可以抵扣嗎?
老師 您好~咨詢下,手工編制現(xiàn)金流的模板有嗎?因?yàn)楣窘?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也不是很多,財(cái)務(wù)系統(tǒng)不太好用,所以想手工調(diào)一版,稅務(wù)口徑用~
什么情況下企業(yè)不能開出發(fā)票?銀行被凍結(jié)會(huì)有影響嗎?
老師。長(zhǎng)期沒有收入的公司,但是房租跟社保跟工資一直有,長(zhǎng)期有費(fèi)用,沒收入,會(huì)有什么影響
老師好,我公司代收了一筆外匯,是西班牙成都酒會(huì)參展費(fèi)26萬,我公司付給成都展會(huì)這邊22萬,賺取差價(jià)4萬,確認(rèn)收入的話是確認(rèn)多少?填寫增值稅表的話,應(yīng)該填在什么位置?屬于出口免稅范疇嗎
停車費(fèi)定額發(fā)票可以企業(yè)所得稅抵扣嗎?
老師,廣東的工商年檢是哪個(gè)網(wǎng)站呢?
你好老師,70000的是收入,我們是小規(guī)模,會(huì)計(jì)分錄是不是借銀行存款70000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入69306.93 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅693.07
老師,你好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳中23年應(yīng)付暫估調(diào)增了20萬,但是25年5月有5萬發(fā)票回來了,請(qǐng)問24年匯算清繳是要調(diào)減5萬嗎
收到個(gè)人轉(zhuǎn)入的款項(xiàng),開票給個(gè)人的對(duì)應(yīng)的公司可以嗎
匯算清繳時(shí),比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額是6萬,有1萬沒有發(fā)票,那賬載金額我應(yīng)該填6萬,還是5萬呢,因?yàn)闆]有票的1萬會(huì)填在A105000表的第 30列調(diào)增出來