公司出差補(bǔ)貼通常不需要提供發(fā)票,因?yàn)樗枪靖鶕?jù)出差政策直接給員工的補(bǔ)償。但具體情況可以參考公司的財(cái)務(wù)政策和規(guī)定。

請(qǐng)問自駕出差有補(bǔ)貼,這個(gè)補(bǔ)貼需要發(fā)票嗎?
請(qǐng)問老師,出差補(bǔ)貼需要發(fā)票嗎?我們餐補(bǔ)50,住宿補(bǔ)貼50,開車的話,車補(bǔ)0.9元每公里。比如員工自駕開車去出差2天,來回100公里,出差補(bǔ)貼則是2天×100+0.9×100=290
請(qǐng)問公司規(guī)定員工出差的可每天補(bǔ)貼100元,這個(gè)費(fèi)用報(bào)銷時(shí)需要發(fā)票嗎,有什么限制
老師,您好。請(qǐng)問,公司的員工出差,出差的餐費(fèi)補(bǔ)貼,一天150元,這個(gè)需要發(fā)票才能稅前扣除嗎?
老師,您好。請(qǐng)問,公司的員工出差,出差的餐費(fèi)補(bǔ)貼,一天150元,這個(gè)需要發(fā)票才能稅前扣除嗎?
安保公司沒有勞務(wù)派遣資質(zhì),給校園上安保人員怎么開票。
產(chǎn)品的進(jìn)銷存第一個(gè)月有庫存,但是后續(xù)幾個(gè)月生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫存,庫存進(jìn)了多少就出掉多少,價(jià)格也是按照后面進(jìn)來了多少出去多少。最開始的庫存數(shù)量和金額一直沒有動(dòng)過,后續(xù)又也出完了,會(huì)不會(huì)有問題啊。
老師你好,企業(yè)24年12月多計(jì)提了稅金及附加,25年賬目處理紅沖了24年多計(jì)提的數(shù)字,現(xiàn)在出現(xiàn)報(bào)表上稅金及附加為負(fù)數(shù),這個(gè)怎么處理?
老師,審計(jì)查出原來會(huì)計(jì)將資產(chǎn)費(fèi)用化,分錄為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)一辦公費(fèi);貸:財(cái)政撥款収入;預(yù)算會(huì)計(jì)為:借:行政支出一辦公費(fèi);貸:財(cái)政預(yù)算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調(diào)賬?
老師,我們是掛靠方,一般納稅人,農(nóng)民工工資是從自己公司開勞務(wù)票好,還是單獨(dú)從個(gè)體工商戶勞務(wù)公司走好。另外,一個(gè)項(xiàng),收普通發(fā)票與專票有比例?
線路板行業(yè),月末未完工的在制品怎么入賬
郭老師,我們做五金產(chǎn)品,買的液氮,儲(chǔ)罐租金,和送貨服務(wù)費(fèi),這三個(gè)做什么科目,二級(jí)的,麻煩寫下,謝謝
研發(fā)人員買了一本書,可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)的吧?那還要計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)。完整的分錄怎么做呢?(文文老師不要回答)
老師!公司的房租每個(gè)月2000元,9月份未付,10月份的時(shí)候銀行直接付了一年24000元,9月份,10月份,以及后面各月份的賬務(wù)處理怎么做分錄?謝謝!
賣二手車通過二手市場(chǎng),二手市場(chǎng)不要我們開票,二手市場(chǎng)開了票給個(gè)人,我們報(bào)稅時(shí)個(gè)是報(bào)無票收入?


不要票,直接入賬這個(gè)憑證沒有附件可以嗎?
可以的,出差補(bǔ)貼作為公司內(nèi)部的福利政策,不需要附加發(fā)票作為憑證。在會(huì)計(jì)處理時(shí),通常會(huì)根據(jù)內(nèi)部出差報(bào)告或?qū)徟募鳛槿胭~依據(jù)。
好的,謝謝老師
不客氣,有其他問題隨時(shí)問我!