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Q

老師,代扣代繳的個人所得稅現金流量表指定在哪里?

2024-11-08 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-11-08 09:12

同學,你好 支付給職工以及為職工支付的現金

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快賬用戶8137 追問 2024-11-08 09:25

那社保個人繳納的部分呢?指定在哪?

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齊紅老師 解答 2024-11-08 09:25

支付個人承擔的社保部分通常體現在“支付給職工以及為職工支付的現金”項目中

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快賬用戶8137 追問 2024-11-08 09:34

老師,您說的支付給職工以及為職工支付的現金是不是"支付的職工薪酬"那欄?

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齊紅老師 解答 2024-11-08 09:34

同學,你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶8137 追問 2024-11-08 10:35

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-11-08 10:37

不客氣,祝工作順利

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快賬用戶8137 追問 2024-11-08 10:37

老師,我之前有增值稅留底500,但我這個月銷項300,進項200,當本的銷項大于進項,那我這個月增值稅用交嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-08 10:37

同學,你好 不用,你有留抵的

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快賬用戶8137 追問 2024-11-08 10:38

就是算累計的,不單看當月的,是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-08 10:38

同學,你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶8137 追問 2024-11-08 15:19

老師,上面問您的問題,我有留抵,當月不繳納增值稅,那我還用月末結轉增值稅銷項稅額和進項稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-08 15:20

同學,你好 需要結轉的

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快賬用戶8137 追問 2024-11-08 15:26

怎么結轉,以我和您說的數據為例,您幫我寫一下會計分錄?

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齊紅老師 解答 2024-11-08 15:26

同學,你好 可以參考完整分錄 1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。 2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。 4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。

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快賬用戶8137 追問 2024-11-08 15:37

有留抵的怎么結轉,您寫的我看不太懂,您能不能掛上我上面和您說的數據?

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齊紅老師 解答 2024-11-08 15:39

前有增值稅留底500,但我這個月銷項300,進項200, 1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)200;貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)200。 2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)300;貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)300。 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)100;貸:應交稅費—未交增值稅100。 之前留抵是放在應交稅費—未交增值稅借方的

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