你好,說的是財務(wù)報表嗎?這個是修改期初數(shù)就可以了。 補稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 報表調(diào)整: 1.調(diào)整本年度資產(chǎn)負債表“應(yīng)交稅費”、“盈余公積”、“未分配利潤”項目的年初數(shù) 2.調(diào)整本年度利潤分配表“年初未分配利潤”項目的金額
老師您好,去年多計提工資現(xiàn)在需要調(diào)整,可以直接在今年的賬上調(diào)整嗎?以往的企業(yè)所得稅申報表還需要更正嗎?之前的企業(yè)所得稅有交稅了。
老師,您好!匯算清繳后補繳企業(yè)所得稅稅款后,賬務(wù)應(yīng)怎么處理?需要走“以前年度損益調(diào)整”嗎?年度報表申報需要修改所得稅數(shù)據(jù)嗎?
想問下23年調(diào)整了22年的企業(yè)所得稅申報表,導(dǎo)致需要補繳22年的企業(yè)所得稅,賬上補繳的稅和滯納金全部記在了23賬的以前年度損益調(diào)整科目,申報23年企業(yè)所得稅時候提示檢測出罰金滯納金數(shù)據(jù)有問題,這需要調(diào)整23年底的賬嗎,需要調(diào)的話分錄怎么寫?
請問 我們企業(yè)是小企業(yè)準冊 我們現(xiàn)在需要補去年的企業(yè)所得稅 我應(yīng)該怎么進行調(diào)整呢 去年成本需要調(diào)減 請問喲應(yīng)該怎么做分錄 需要改去年的帳和報表嗎
老師好,發(fā)現(xiàn)以前年度的企業(yè)所得稅年報需要調(diào)增,調(diào)增部分怎么補交企業(yè)所得稅
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團旗下的一個公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報,什么是歸屬于外方股東權(quán)益?
公司廠區(qū)內(nèi)使用的挖掘機和裝載機是否需要繳納車船稅?
我問老師二三年的時候收入費用多做了,然后20年的時候發(fā)現(xiàn)了現(xiàn)在調(diào)整,可是他會影響非線性資產(chǎn),然后會造成資產(chǎn)負債表業(yè)務(wù)活動表的數(shù)據(jù)是不一致的,就是非限定性凈資產(chǎn)不一樣的,那這個怎么辦呢?
老師您好,請問社保晚交了一天,繳納滯納金,該滯納金是否可以稅前扣除
平時是個馬大哈的人,對數(shù)據(jù)不敏感,考稅務(wù)師是不是一個好的選擇,沒有那么精細化,不喜歡做賬,給別人做財稅咨詢
是不是計算錯誤了,96027*7.2637=697511.3199就是銀行單子上面的金額,我就是想問,每次拿到銀行單是按銀行匯率計算人民幣,還是按收入的第一個工作日匯率來計算人民幣,
老師,我公司有個股東另外成立了一個經(jīng)營部,但和我公司沒關(guān)系,但這個人又是我們公司股東,那我們怎么和他不關(guān)聯(lián)
小規(guī)模公司個稅超5000按照多少繳納稅款
老師我問一下那個面試sap是什么?我只用過用友和金蝶的財務(wù)軟件,用友大多數(shù)用過用友暢捷通,另外我周一就要入職了,然后他說他上了那個財務(wù)軟件erp,我問一下erp,嗯,我用不用提前在網(wǎng)上買一套模擬軟件熟悉一下,因為我入職的這家水表制造廠是私營的,就40多個工人,就我一個會計,嗯,還是在工作中熟悉,還是我提前淘寶買軟件,提前熟悉要模擬一下
老師,注冊一般納稅人流程工商稅務(wù)銀行能說一下嗎
不是財務(wù)報表,是現(xiàn)在需要去補交企業(yè)所得說,因為工資修改為0后,利潤就高了???管理員說去補交企業(yè)所得稅
你好,這個你是要去更正匯算清繳的報表,是不是?
是的,然后賬上分錄怎么做呢老師?
你好,上面的憑證有給你啊,第一個就是啊