總公司在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),需要將分公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)合并到總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表中。具體來(lái)說(shuō),總公司會(huì)匯總所有分公司的收入和費(fèi)用,計(jì)算整個(gè)企業(yè)的應(yīng)納稅所得額,然后按照稅法規(guī)定計(jì)算應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。在填報(bào)稅務(wù)申報(bào)表時(shí),應(yīng)包括總公司及各分公司的財(cái)務(wù)信息。
應(yīng)收賬款。壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提和核銷(xiāo),賬務(wù)處理具體怎么做?
實(shí)際營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-168367.49元,預(yù)算-2407798.13元,預(yù)算達(dá)成率多少
2021年收到的專(zhuān)票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在對(duì)方還能沖紅嗎?這對(duì)我們公司有什么影響嗎?
老師 我想問(wèn)一下 因?yàn)槲覀児镜墓e金是員工自愿要求交 那相當(dāng)于沒(méi)有公司部分要交的話 我做賬的時(shí)候賬務(wù)處理是要怎么做呢
一個(gè)煮播帶貨服務(wù)費(fèi)是銷(xiāo)售額的20%,這個(gè)要這么能入賬?
傭金與推廣費(fèi)的區(qū)別是什么?在哪個(gè)行業(yè)有特殊?
老師好,我們有一個(gè)這樣的情況,就是報(bào)關(guān)單上的成交方式是C&F但業(yè)務(wù)員在報(bào)關(guān)單填制時(shí),忘記把運(yùn)費(fèi)2200也加到貨值12000里了,請(qǐng)問(wèn)這樣的情況開(kāi)出口發(fā)票怎么辦?都說(shuō)以FOB確認(rèn)收入,但是這個(gè)我們?nèi)绻訤OB確認(rèn)收入的話,就少了2200元,如果以12000元確認(rèn)收入,就又多了2200元,這個(gè)多的應(yīng)該怎么處理比較好?
有做賬的財(cái)務(wù)軟件還需要建立客戶(hù)往來(lái)款表格嗎?
老師你好 請(qǐng)問(wèn)添加開(kāi)票員是怎么操作的?
鑒定咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)評(píng)級(jí)服務(wù)費(fèi),怎么寫(xiě)分錄?
那有業(yè)務(wù)的話做賬可以總公司做嗎?分公司這邊就不做了
可以的,總公司可以集中處理包括分公司在內(nèi)的所有會(huì)計(jì)賬務(wù),這種做法稱(chēng)為集中會(huì)計(jì)處理。分公司的具體財(cái)務(wù)交易數(shù)據(jù)需要傳遞給總公司,由總公司統(tǒng)一記賬、編制財(cái)務(wù)報(bào)表。這樣可以提高會(huì)計(jì)工作的效率和質(zhì)量,但要確保信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
那如果分公司起初沒(méi)有業(yè)務(wù)都是0申報(bào),那就不用管了是吧?
如果最開(kāi)始分公司沒(méi)有業(yè)務(wù)都是零的話,那到時(shí)候總公司報(bào)企業(yè)所得稅就只按他自己那邊的數(shù)據(jù)去報(bào)就可以唄?只是說(shuō)有業(yè)務(wù)之后要合并申報(bào)
是的,如果分公司暫時(shí)沒(méi)有任何業(yè)務(wù)活動(dòng),即實(shí)際收入和費(fèi)用都為零,那么在總公司進(jìn)行企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),可以只考慮總公司自身的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。只有當(dāng)分公司開(kāi)始有業(yè)務(wù)活動(dòng),產(chǎn)生了收入和費(fèi)用,才需要將分公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)納入總公司的匯總申報(bào)中。
是的,如果分公司暫時(shí)沒(méi)有任何業(yè)務(wù)活動(dòng),即實(shí)際收入和費(fèi)用都為零,那么在總公司進(jìn)行企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),可以只考慮總公司自身的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。等到分公司開(kāi)始有業(yè)務(wù)活動(dòng),產(chǎn)生了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)后,再將其納入到總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表中進(jìn)行合并申報(bào)。