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老師/:coffee,資產(chǎn)負債表的其他應(yīng)收賬款余額為負數(shù),需要把它調(diào)整到其他應(yīng)付款嗎?

2024-11-04 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-04 09:55

是的,需要把它調(diào)整到其他應(yīng)付款反應(yīng)

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快賬用戶9449 追問 2024-11-04 10:01

這樣的話,需要只把資產(chǎn)負債表中進行調(diào)整一下,還是需要直接做一張記賬憑證進行調(diào)整啊?

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齊紅老師 解答 2024-11-04 10:02

需要只把資產(chǎn)負債表中進行調(diào)整一下,不需要調(diào)賬

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快賬用戶9449 追問 2024-11-04 10:03

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-11-04 10:06

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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是的,需要把它調(diào)整到其他應(yīng)付款反應(yīng)
2024-11-04
可以的,往來重分類就可以的
2023-02-13
您好, 不用,這個是重分類科目,這個沒關(guān)系的
2024-11-09
你好,需要調(diào)整的,需要重分類。是的,是這么做的。
2023-03-27
您好,這個是需要的哈
2023-10-11
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