是的,你的會計分錄基本正確。加盟費作為無形資產(chǎn),按照不含稅金額計入無形資產(chǎn)賬戶,同時記錄相應(yīng)的進項稅額。所以,你的分錄應(yīng)該是: 借:無形資產(chǎn) 47169.81元 借:應(yīng)交稅費-進項稅額 2830.19元 貸:銀行存款 50000元 這樣的處理是符合會計準則的。
老師好!我們生產(chǎn)企業(yè)有一個報關(guān)單沒辦法退稅,現(xiàn)在要出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,應(yīng)該怎樣操作
企業(yè)的水費要交印花稅嗎
我們有筆應(yīng)收款 收不回來 ,打官司 ,最后法院給對方車拍賣了,給我們了84000 這個是不是沖我們的應(yīng)收款呀
開勞務(wù)發(fā)票稅率是多少
老師,你好廠房改造,需要安評報告,招待安評人員的費用,怎么入賬,記什么會計科目
老師,我公司收到一張技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,有合同,需要繳納印花稅嗎
老板為幾名業(yè)務(wù)員訂購機票后,老板填寫了費用報銷單,是做到銷售費用,還是管理費用
我司小規(guī)模,承包學(xué)校食堂,收取檔口的管理費,管理費如何入賬?
進口了一批材料,有形式發(fā)票,關(guān)稅繳款書,進口增值稅繳款書,我要將這批材料入賬,那我是以進口增值稅繳款書的完稅價格做為這批材料的入賬價值嗎?
老師企業(yè)自建廠房買的腳手套2300元,我應(yīng)該怎么做賬
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無形資產(chǎn),收到一張加盟費發(fā)票, 不含稅金額是47169.81元,是不是在增值稅申報表,填上?
是的,不含稅金額47169.81元應(yīng)當(dāng)在增值稅申報表中體現(xiàn)。你需要在申報表的相關(guān)欄目填報這筆無形資產(chǎn)的購入金額,以便正確計算可抵扣的進項稅額。這有助于確保增值稅的正確申報和優(yōu)化稅務(wù)處理。