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老師,23年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣。因?yàn)檫@些發(fā)票是有問題的。我們通過自查想要紅沖。上個(gè)月已經(jīng)紅沖了。如果今年12月之前,我們?nèi)堪堰M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如果有足夠的進(jìn)項(xiàng),是不是算所得稅的時(shí)候,就不用調(diào)整以前年度的報(bào)表 ,也不用交滯納金。正常申報(bào)就可以?

2024-11-03 07:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-03 07:23

您好,理論我們紅沖時(shí)損益科目用的是 用以前年度損益調(diào)整(沒有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))代替,同時(shí)更正申報(bào)23年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。我們這次自查是稅務(wù)發(fā)現(xiàn)的還是我們自已發(fā)現(xiàn)的,稅務(wù)發(fā)現(xiàn)的不行,他們會(huì)讓我們更正23年報(bào)表

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快賬用戶3069 追問 2024-11-03 07:28

自己發(fā)現(xiàn)的

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快賬用戶3069 追問 2024-11-03 07:29

紅沖時(shí)用原來開具的分錄反向紅沖可以嗎?

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快賬用戶3069 追問 2024-11-03 07:30

原來上游只給我們開票了,我們掛著應(yīng)付賬款呢

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齊紅老師 解答 2024-11-03 07:35

哦哦,自已發(fā)現(xiàn)就這樣操作可以的, 2.紅沖時(shí)用原來開具的分錄反向紅沖??梢?3.我們掛著應(yīng)付賬款,就是23年我們根本沒有做損益科目,那完全沒有問題

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快賬用戶3069 追問 2024-11-03 19:23

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-11-03 19:23

?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~??

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您好,理論我們紅沖時(shí)損益科目用的是 用以前年度損益調(diào)整(沒有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))代替,同時(shí)更正申報(bào)23年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。我們這次自查是稅務(wù)發(fā)現(xiàn)的還是我們自已發(fā)現(xiàn)的,稅務(wù)發(fā)現(xiàn)的不行,他們會(huì)讓我們更正23年報(bào)表
2024-11-03
你好,可以的,可以申報(bào)成功的。
2022-09-14
你好,是的,是要做轉(zhuǎn)出就可以了。
2025-07-18
你好,1進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是對(duì)的,組要補(bǔ)交稅款 2/金額部分24年匯算清繳納稅調(diào)整就可以了
2025-02-06
同學(xué)你好,紅字發(fā)票的稅額是填附表二的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出;
2020-11-14
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