您好,當(dāng)然可以稅前扣除的,這是經(jīng)營(yíng)中必須發(fā)生的費(fèi)用
老師,公司成立前期發(fā)生的所有費(fèi)用都可以稅前扣除嗎
老師,總分公司合并申報(bào)繳納企業(yè)所得稅,總公司可以稅前扣除分公司的期間費(fèi)用嗎
籌建期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),記入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)。籌建期結(jié)束,所得稅申報(bào)時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%可以稅前扣除,到時(shí)候怎么從賬上看呢,籌建期的費(fèi)用都記入了開辦費(fèi)。
請(qǐng)問(wèn)老師,管理企業(yè)直接發(fā)生的咨詢服務(wù)費(fèi)用,可以在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除嗎
給母公司的管理費(fèi)可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?給母公司支付的租金可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
我以為收入免稅,費(fèi)用是不是也不讓扣除,和不征稅收入不一樣哈
您好,是的哦,是這么理解的
謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ? ? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~