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老師制造業(yè)的材料采購、入庫、出庫的業(yè)務(wù)每個(gè)月的做賬流程是怎么樣的

2024-11-01 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-01 09:07

材料采購: 收到采購發(fā)票: 借:材料采購(或在途物資) 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款、預(yù)付賬款等) 支付采購款項(xiàng): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 材料驗(yàn)收入庫: 材料到達(dá)并驗(yàn)收合格后: 借:原材料(或庫存商品) 貸:材料采購(或在途物資) 同時(shí),根據(jù)實(shí)際成本與計(jì)劃成本的差異,做材料成本差異的會(huì)計(jì)分錄: 如果實(shí)際成本大于計(jì)劃成本(超支): 借:材料成本差異 貸:材料采購 如果實(shí)際成本低于計(jì)劃成本(節(jié)約): 借:材料采購 貸:材料成本差異 材料出庫: 生產(chǎn)領(lǐng)用材料: 借:生產(chǎn)成本(直接材料) 貸:原材料 車間一般耗用材料: 借:制造費(fèi)用 貸:原材料 管理部門領(lǐng)用材料: 借:管理費(fèi)用 貸:原材料 銷售部門領(lǐng)用材料: 借:銷售費(fèi)用 貸:原材料 月末處理: 計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備(如果適用): 借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差異(如果適用): 借:材料成本差異 貸:生產(chǎn)成本(或其他相關(guān)科目) 或相反分錄,取決于是超支還是節(jié)約。

頭像
齊紅老師 解答 2024-11-01 09:08

完工后借庫存商品貸生產(chǎn)成本,然后再借。應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品。

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材料采購: 收到采購發(fā)票: 借:材料采購(或在途物資) 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款、預(yù)付賬款等) 支付采購款項(xiàng): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 材料驗(yàn)收入庫: 材料到達(dá)并驗(yàn)收合格后: 借:原材料(或庫存商品) 貸:材料采購(或在途物資) 同時(shí),根據(jù)實(shí)際成本與計(jì)劃成本的差異,做材料成本差異的會(huì)計(jì)分錄: 如果實(shí)際成本大于計(jì)劃成本(超支): 借:材料成本差異 貸:材料采購 如果實(shí)際成本低于計(jì)劃成本(節(jié)約): 借:材料采購 貸:材料成本差異 材料出庫: 生產(chǎn)領(lǐng)用材料: 借:生產(chǎn)成本(直接材料) 貸:原材料 車間一般耗用材料: 借:制造費(fèi)用 貸:原材料 管理部門領(lǐng)用材料: 借:管理費(fèi)用 貸:原材料 銷售部門領(lǐng)用材料: 借:銷售費(fèi)用 貸:原材料 月末處理: 計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備(如果適用): 借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差異(如果適用): 借:材料成本差異 貸:生產(chǎn)成本(或其他相關(guān)科目) 或相反分錄,取決于是超支還是節(jié)約。
2024-11-01
先計(jì)入原材料科目 領(lǐng)用計(jì)入生產(chǎn)成本 相關(guān)支出發(fā)生之后 制造完成 生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入庫存商品科目
2021-09-01
你好,這個(gè)是材料入庫的話,借原材料貸應(yīng)付賬款或者是銀行放款。
2023-03-20
1.采購材料入 借原材料貸應(yīng)付賬款 2.領(lǐng)用原材料 借生產(chǎn)成本貸原材料 3.借庫存商品貸生產(chǎn)成本 4、借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅 借主營業(yè)成本貸庫存商品
2023-03-09
同學(xué)你好 先生產(chǎn) 計(jì)入生產(chǎn)成本 然后轉(zhuǎn)到庫存商品
2023-03-09
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