材料采購: 收到采購發(fā)票: 借:材料采購(或在途物資) 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款、預(yù)付賬款等) 支付采購款項(xiàng): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 材料驗(yàn)收入庫: 材料到達(dá)并驗(yàn)收合格后: 借:原材料(或庫存商品) 貸:材料采購(或在途物資) 同時(shí),根據(jù)實(shí)際成本與計(jì)劃成本的差異,做材料成本差異的會(huì)計(jì)分錄: 如果實(shí)際成本大于計(jì)劃成本(超支): 借:材料成本差異 貸:材料采購 如果實(shí)際成本低于計(jì)劃成本(節(jié)約): 借:材料采購 貸:材料成本差異 材料出庫: 生產(chǎn)領(lǐng)用材料: 借:生產(chǎn)成本(直接材料) 貸:原材料 車間一般耗用材料: 借:制造費(fèi)用 貸:原材料 管理部門領(lǐng)用材料: 借:管理費(fèi)用 貸:原材料 銷售部門領(lǐng)用材料: 借:銷售費(fèi)用 貸:原材料 月末處理: 計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備(如果適用): 借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差異(如果適用): 借:材料成本差異 貸:生產(chǎn)成本(或其他相關(guān)科目) 或相反分錄,取決于是超支還是節(jié)約。
老師,您好,請(qǐng)問砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造的流程是怎樣做?購入材料入庫,領(lǐng)材料制造、制造完成入庫?請(qǐng)問怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
公司是進(jìn)出口工業(yè)制造業(yè),經(jīng)營范圍是中式樂器,文體用品制造銷售,原材料采購有錫錠,銅。庫存商品有抄鑼,吊鈸,鑼鈸。工業(yè)制造業(yè)主營業(yè)務(wù)成本怎么賬務(wù)處理?入庫出庫賬務(wù)流程請(qǐng)老師講解一下
工業(yè)制造業(yè)賬務(wù)處理流程:1.采購材料入庫2.領(lǐng)用原材料3.生產(chǎn)過程完工,未完工4.出庫這幾步賬務(wù)處理分錄請(qǐng)老師教一下
老師好!制造業(yè)一般做賬流程是怎樣的呢?采購先把單據(jù)給倉庫入庫,入完庫是給財(cái)務(wù),那財(cái)務(wù),需要怎么記賬呢?
工業(yè)制造業(yè)核算材料產(chǎn)品成本做賬流程是這樣的嗎?1.采購材料入庫 借原材料貸應(yīng)付賬款 2.領(lǐng)用原材料出庫 借生產(chǎn)成本貸原材料 3.結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品生產(chǎn)成本 借庫存商品貸生產(chǎn)成本 4、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借主營業(yè)成本貸庫存商品 請(qǐng)老師指導(dǎo),有點(diǎn)懵
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
完工后借庫存商品貸生產(chǎn)成本,然后再借。應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品。