同學(xué),你好 這個(gè)月有個(gè)客戶要發(fā)票,是之前的客戶做了無票收入的嗎??
你好,10月份有個(gè)三萬的收入,但12月對(duì)方說票稅號(hào)錯(cuò)了,我單位沖紅操作錯(cuò)誤,沒打印出來紅票,又開了一張銷售票,結(jié)果這個(gè)三萬就算銷售收入了,只能在1月沖紅,請(qǐng)問這個(gè)月那三萬會(huì)計(jì)分錄怎么做?一月沖紅成功又該怎么做呢?
老師您好!麻煩您一下 我們4S店上個(gè)月有一單客戶保養(yǎng)結(jié)算的單子當(dāng)時(shí)已經(jīng)確認(rèn)收入了 但是發(fā)票上個(gè)月沒有開 ,開在2月份了 一月份做賬我只做了收入 沒有做稅 這個(gè)月發(fā)票開好了怎么操作呢?是只做稅金嗎?
老師,我問下比如我銷售一個(gè)電機(jī),我的銷項(xiàng)發(fā)票開出了,客戶貨款已收到了,電機(jī)也給客戶送走了,可我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月并沒有回來,那我銷項(xiàng)發(fā)票開出后,我肯定要做收入,那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有回來,我是要暫估入庫嗎,在下個(gè)月發(fā)票回來之后在紅沖暫估按發(fā)票入賬
老師,您好。我們上個(gè)月銷售的一批貨當(dāng)時(shí)客戶沒有要發(fā)票,請(qǐng)按無票收入入賬并報(bào)稅了,本月客戶找我們要發(fā)票,我們開了一張發(fā)票給客戶。本月做賬是把上月記賬憑證沖紅后按發(fā)票重新入賬嗎?
請(qǐng)問一下,上個(gè)月做了無票收入,這個(gè)月把發(fā)票開出來了,那這個(gè)月在無票收入采集里做相同的復(fù)數(shù)嗎,那無票銷售是復(fù)數(shù)有沒有稅收風(fēng)險(xiǎn)
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
老師,是8月份做了一大筆無票收入,那個(gè)會(huì)計(jì)貪圖方便,沒有按照對(duì)應(yīng)客戶名稱做的無票
同學(xué),你好 那你也不確定是嗎?
是的,老師
就是三十多萬的無票,能沖紅一萬多出來嗎
同學(xué),你好 不建議這么做
老師有什么更好的建議嗎
同學(xué),你好 正常開具發(fā)票,沒有庫存可以合理暫估
好的,老師,我領(lǐng)導(dǎo)說可以沖紅,我要怎么去說服她呢?
同學(xué),你好 你說不能隨意紅沖收入,隱瞞減少收入是違法行為
好的,知道了,謝謝老師
不客氣,祝工作順利