同學(xué),你好 這部分期初數(shù)據(jù)統(tǒng)一當(dāng)作1月份的做

現(xiàn)在做內(nèi)賬,以前主要我以是流水賬,從我接手時(shí)是半路,什么數(shù)據(jù)都沒(méi)有,只有期初庫(kù)存現(xiàn)金,銀行卡期初,別的都沒(méi)有,所以期初數(shù)據(jù)怎么把它設(shè)置成平的呢?
老師,我之前是用T3做賬的,現(xiàn)在用云會(huì)計(jì)做賬了。然后期初數(shù)據(jù)倒不過(guò)來(lái),這種怎么處理呀
老師,我是今天建賬,賬套啟用日期是2021.12月份,開始我沒(méi)有錄入期初數(shù)據(jù),因?yàn)楣緵](méi)有。然后我就開始做憑證,做完憑證,銀行存款還剩100萬(wàn),然后我結(jié)賬,返回到財(cái)務(wù)初始余額這個(gè)模塊,數(shù)據(jù)都還是0,做完分錄結(jié)完賬,數(shù)據(jù)為什么不帶過(guò)來(lái)呢,我現(xiàn)在結(jié)賬到2022年1月份,財(cái)務(wù)期初數(shù)據(jù)都還是0,上年的數(shù)據(jù)還是沒(méi)帶過(guò)來(lái),怎么辦呀,老師,現(xiàn)在期初余額也錄不進(jìn)去啦
零售藥店,之前一直都沒(méi)有做賬,現(xiàn)在要開始做賬了,期初數(shù)據(jù)都沒(méi)有,要怎么處理
老師,我們之前都沒(méi)有做過(guò)賬齡分析,我現(xiàn)在要做的話就存在期初數(shù)據(jù),我要怎么處理這部分期初數(shù)據(jù)呢?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過(guò)二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


有點(diǎn)不太明白,能舉個(gè)例子嗎?比如A客戶截止9月欠款10萬(wàn),賬期60天,10月收款3萬(wàn),那我10月末怎么做?
同學(xué),你好 9月欠款10萬(wàn),賬期60天,10月收款3萬(wàn),那我10月末怎么做 賬齡分析,如果直接錄入9月之前的期初,那欠款10萬(wàn),就當(dāng)作9月份開始開始欠的
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利