您好,是的就是9月的財(cái)務(wù)報(bào)表
老師,公司是一般納稅人,現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表是季度申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)季度的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和月度的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表有什么不同?
企業(yè)所得稅季報(bào),是上傳當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表,還是上傳一整個(gè)季度
老師,季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)務(wù)(比如10月申報(bào)的時(shí)候),我們是報(bào)季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,還是9月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表?
老師,我們是小規(guī)模,國(guó)慶后就要第三季度報(bào)稅了,上傳資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表我是上傳是累積1-9月份報(bào)表還是7-9的報(bào)表?
季度申報(bào)是先上傳利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表 再填所得稅申報(bào)表嗎?
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒(méi)有代開發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒(méi)有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個(gè)月是申報(bào)5月份的個(gè)稅對(duì)吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒(méi)有增值稅申報(bào)表里面顯示出來(lái)?
晚上好老師,計(jì)提工資時(shí)計(jì)提個(gè)人所得稅么,分錄怎么寫
老師我是個(gè)體工商戶,我是高挖機(jī)的,我請(qǐng)來(lái)的挖機(jī)師傅的工資應(yīng)該怎么走
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,分錄怎么做
本財(cái)年發(fā)現(xiàn)上一財(cái)年多計(jì)提稅金,本財(cái)年應(yīng)該如何沖銷