這種情況下支付的房東所得稅不能在企業(yè)所得稅前扣除。賬務(wù)處理可以如下: 支付款項(xiàng)時(shí): 借:營業(yè)外支出 10000 貸:銀行存款 10000
老師,我拿房東的身份證入稅局代開房租發(fā)票,房東不愿意出稅錢,我們公司出,但是發(fā)票金額和實(shí)際支付的多了稅錢,我怎么做賬
老師,我們廠是蓋在別人廠的土地上,我們蓋好的廠房2000萬,抵8年的租金,這個(gè)該怎么記賬呢?我們現(xiàn)在用了第三年不干了,廠房給他們,他們退我們錢,這個(gè)又該怎么記賬呢?
老師我們現(xiàn)在有一個(gè)情況我們租賃的廠房,企業(yè)所得稅也是我們給房東承擔(dān),這個(gè)所得稅房東要求我們打到他的個(gè)人卡上,不打到發(fā)票抬頭的單位里,他也是去稅務(wù)局給我們代開的發(fā)票。這個(gè)稅錢如果從我們公司直接支付給房東個(gè)人匯算清繳前可以扣除吧
老師,村上給我們修的廠房,我們每年會支付10萬費(fèi)用給他們,但是他們沒得票,這個(gè)怎么做賬呢?
老師我們公司租別人的房子,房主給我們代開了發(fā)票,但我們沒有支付房租,怎么做賬
請問,物業(yè)公司是小規(guī)模納稅人,停車費(fèi)稅率是多少,稅目名稱叫什么
小微企業(yè)證明稅務(wù)怎么看到?
未抄稅是不是金稅盤沒有匯總上傳
老師,就是我們?nèi)ツ?年平均工資是0,今年從8月份開始員工超過30人了,但是10月份員工沒有超過30人,這樣我們就如實(shí)申報(bào)人數(shù),會交殘保金嗎,不懂的老師別回復(fù),別誤導(dǎo)我
公司新來的員工,之前在別的公司上班,已填過個(gè)稅可抵扣的信息了,現(xiàn)在到我公司了,我公司直接申報(bào),個(gè)稅就直接減了嗎?
請問殘保金一般是什么時(shí)候繳納?總分機(jī)構(gòu)類似的模式,分支機(jī)構(gòu)怎么繳納殘保金,還是說0申報(bào)?
收到對方的違約金20萬,不交增值稅,要交企業(yè)所得稅。對方匯算清繳要做納稅調(diào)整,我的理解對嗎老師
應(yīng)聘成本會計(jì)需要會哪些專業(yè)知識
我司一般納稅人,附件的2張發(fā)票我是不是在申報(bào)9月增值稅的時(shí)候一起勾選?
老師,前會計(jì)沒有錄入銀行,新會計(jì)從接手后開始錄入,會有期初金額對不上,怎么一筆調(diào)整,計(jì)入那個(gè)科目更好,
好的 謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝