職員報銷,只提供了“航空運輸電子客票行程單”,沒有發(fā)票,這個可以稅前扣除
1??滴滴發(fā)票,公交車電子普通發(fā)票,地鐵電子普通發(fā)票(前面這些憑普票就可以抵扣進(jìn)項稅的對嗎?) 2??注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9%注明旅客身份信息的鐵路車票票面金額÷(1+9%)×9%注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票票面金額÷(1+3%)×3%。(第二類情況是憑注明旅客身份信息的客運票抵扣進(jìn)項稅額?)請問老師我的理解有問題嗎?
員工坐飛機(jī),沒有電子客票行程單,只有航空公司開的電子發(fā)票,服務(wù)名稱:運輸服務(wù)*客票款(稅率9%)可以抵扣進(jìn)項稅額嗎?
老師 坐飛機(jī)的電子發(fā)票可以報銷嗎 行程單可以9個點抵稅 那員工沒拿過來行程單只提供了電子發(fā)票可以報銷嗎
收到員工報銷附件:航空運輸電子客票行程單復(fù)印件,請問這個能報銷嗎? 另外,這個行程單可以在稅務(wù)局抵扣平臺查到嗎?(旅客姓名是員工個人)
4.計算甲企業(yè)2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額 (四)甲公司為增值稅一般納稅人,2021年5月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)以還本銷售方式向乙辦公設(shè)備租貸公司銷售一批辦公桌,取得含增值稅銷售額1 695 000元,合同約定甲公司5年后向乙退還全部貨款的80%; (2)銷售員工乘坐飛機(jī)出瓷,取得注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,票價合計 87200元、民航發(fā)展基金2000 元; (3)外購 300 臺空調(diào)作為職工福利;(4)委托加工實木書柜獎勵員工;(5)自產(chǎn)會議桌交給丙家具城代銷;(6)購進(jìn)的機(jī)床投資給丁家具工廠;(7)出租一處經(jīng)營用房。 已知:銷售貨物的增值稅稅率為13%,航空旅客運輸服務(wù)適用9%的稅率,取得的扣稅憑證均符合規(guī)定,并于當(dāng)月扣除。 1.計算銷售辦公桌的增值稅銷項稅 2.上列甲公司當(dāng)月取得航空運輸電子客票行程單,計算準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項稅額
老師 我想問一下 一般納稅人的公司 如果再注冊個分公司 分公司稅務(wù)登記能注冊成小規(guī)模納稅人嗎
2020-2024年預(yù)提廠租100萬,借:費用100 貸:其他應(yīng)付款廠租100,這些預(yù)提費用沒有開票付款,2025年需要補(bǔ)稅,如何做賬務(wù)處理?
;老師,去稅務(wù)局問一個公司的電話,稅務(wù)會給嗎
關(guān)于個體戶需要申報個人所得稅嗎?還是申報個人經(jīng)營所得?
請問個人借給企業(yè)錢,沒有利息合理嗎?
老師,請問檢測公司來了發(fā)票了勞務(wù)費,增值稅是填入“貨物及勞務(wù)”,還是“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”??
老師。股東實繳資本出資,二月份打了5筆,我是分批在信用公示系統(tǒng)填。還是可以以最后一個日期匯總填報????
你好老師,我們家是一家貿(mào)易公司,給別的公司開的租賃費,最后結(jié)轉(zhuǎn)的時候走哪個分錄,比如化工有限公司就是 借 生產(chǎn)成本 貸原材料 借 庫存商品 貸 生產(chǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 那貿(mào)易公司的車租給別的公司的租賃費到結(jié)轉(zhuǎn)成本時怎么做分錄,辛苦老師給詳細(xì)解答下
你好老師,給合伙人分紅怎么做分錄
老師,個稅不計提的話,我公司一直發(fā)不出來工資,但是這個月申報的個稅是我代墊的 這個怎么做賬務(wù)處理呢?