不是的,申報季度印花稅時,計稅金額通常是根據(jù)合同金額來計算,而不是直接用利潤表中的營業(yè)收入。具體情況要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的規(guī)定。如有疑問,可以詳細(xì)咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。
老師,季度申報所得稅時營業(yè)收入填一個季度的收入還是填利潤表中的本年累計數(shù)
老師好!上一季度的季度利潤表漏填了財務(wù)費用和營業(yè)外收入,導(dǎo)致本季度的利潤表中本年累計的利潤總額和本季度所得稅申報表上不一致,所得稅申報表是正確的,那我本季度的季度利潤表怎么報?按正確的本季度數(shù)據(jù)報,不理會本年累計那邊的數(shù)據(jù)嗎?
老師季度所得稅申報表里面的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額是填的利潤表12月的數(shù)據(jù)還是填的第4季度的數(shù)據(jù)?
老師,請問季度申報利潤表,顯示:本月(季)金額,請問填月金額還是季度金額呢
老師您好,請問申報季度利潤表報表時,本月金額是填寫本季度金額嗎?
老師我們公司剛在銀行開戶,然后有一筆銀行支出顯示是轉(zhuǎn)賬兌出是什么意思,怎么做賬
老師請教下6月份收申請以前23年度增值稅及稅金的退稅,要怎么寫分錄呢(23年做增值稅及稅金申報并繳費,后期稅局發(fā)現(xiàn)我申報數(shù)據(jù)有誤,讓更正的),今年6月份我就申請退稅的
甲方給我們一筆款,暫時沒要求我們開發(fā)票,然后轉(zhuǎn)給了他要求轉(zhuǎn)的一張個人卡,等他轉(zhuǎn)回給我們再開票,那我這筆款應(yīng)該計入預(yù)收賬款,還是其他應(yīng)付款
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個人,不需要開票)7月的租金,我司針對這筆租金在什么時候申報增值稅?
你好,房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)是什么,我們單位沒有土地證也沒有房產(chǎn)證,但賬上的固定資產(chǎn)有2100萬,但我們主要是田徑場,游泳館,籃球場,出租的是看臺下的店面房,一年租金也就80萬,我們國稅里報的是固定資產(chǎn)的2100萬,繳稅時采集的是100萬,這個要怎么處理
老師我這電子稅務(wù)局本期應(yīng)申報為什么是”暫無數(shù)據(jù)”
小規(guī)模公司開10萬發(fā)票沒有成本票,要收多少稅點合適?
老師請問一下進項發(fā)票加工勞務(wù),需要申報印花稅嗎?
老師好,請問下出現(xiàn)這種情況是報還是不報呢?
離職補償金,免稅,個稅申報操作步驟
就是我們沒簽合同 但是保險起見交一下印花稅 這個可以按利潤表本季度營業(yè)收入作為計稅金額嗎?
如果沒有簽訂合同,僅為了保險起見繳納印花稅,一般情況下不能直接使用利潤表中的營業(yè)收入作為計稅金額。印花稅通常是對特定類型的合同、憑證征稅。若無具體合同,需參照當(dāng)?shù)囟悇?wù)局關(guān)于未簽訂合同情況下的相關(guān)規(guī)定。建議直接咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局獲取準(zhǔn)確指導(dǎo)。抱歉,該問題暫時不太清楚,可以重新提問。