不用調(diào)整。其他應(yīng)付款借方有余額,說明可能存在會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤,需要查明原因并糾正。直接在報(bào)表中反映真實(shí)情況即可,不必人為調(diào)整到其他應(yīng)收款。
申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,其他應(yīng)收款明細(xì)科目余額為負(fù)數(shù)是要調(diào)到其他應(yīng)付嗎
請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)時(shí),要不要調(diào)整?如果調(diào)整的話,是不是其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)表示其他應(yīng)收款,就要加到其他應(yīng)收款的余額上;其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)表示其他應(yīng)付款,也是相應(yīng)調(diào)整,是這樣嗎?
老師,請(qǐng)問一下應(yīng)收賬款期末余額為借方負(fù)數(shù),需要調(diào)整到預(yù)收賬款,是調(diào)整到貸方?其他應(yīng)收款期末余額為借方負(fù)數(shù),需要調(diào)整到其他應(yīng)付款貸方?
問下審計(jì)報(bào)告可以和我們的財(cái)務(wù)報(bào)告有一點(diǎn)出入么?主要是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的差別 我們其他應(yīng)付款余額是負(fù)數(shù)的他審計(jì)報(bào)告調(diào)整到其他應(yīng)收款了,這樣和我們財(cái)務(wù)報(bào)告不一致了
老師你好,請(qǐng)問帳上其他應(yīng)收款貸方余額,在報(bào)表中可以調(diào)到其他應(yīng)付款嗎?還有其他應(yīng)付款是借方余額,可以調(diào)到其他應(yīng)收款去嗎?
老師,您好,公司名下沒有車,員工用自己車的費(fèi)用,需要辦什么手續(xù)公司才能報(bào)銷,有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
老師,個(gè)稅扣款是按應(yīng)發(fā)工資算還是實(shí)發(fā)工資計(jì)算。比如工資應(yīng)發(fā)5500元,扣社保后5000元。
老師,請(qǐng)問實(shí)收資本印花稅什么時(shí)候交?
管理員社保補(bǔ)貼分錄如何記錄下來
老師好,老板在安鄉(xiāng)的公司,稅務(wù)來查2024年的賬,現(xiàn)在他要補(bǔ)2024年成本票,讓株洲的公司開發(fā)票并且在發(fā)票欄下面?zhèn)渥?024年7到12月貨款,這個(gè)備注對(duì)株洲的公司有什么影響么?(另外就是這樣備注了稅務(wù)會(huì)認(rèn)可么?
老師,法人在網(wǎng)上購買材料,能開專票,能走報(bào)銷流程報(bào)嗎
口腔診所會(huì)計(jì)好干嗎 是新開 前期開辦好干嗎
老師,對(duì)方公司已注銷,應(yīng)該收對(duì)方的往來款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報(bào)個(gè)稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫匯算清繳的數(shù)據(jù)
當(dāng)月開的專票給業(yè)主,對(duì)應(yīng)項(xiàng)目內(nèi)容的采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是跨年開進(jìn)來的,這樣的情況下如何做賬啊