您好,這個(gè)的話 是這樣的? 借 銀行存款 199.44? 財(cái)務(wù)費(fèi)用0.56? 貸 應(yīng)收賬款200? 這個(gè)到時(shí)候能開票,就可以扣除
我們公司新商城上銷售收入52元,客戶已經(jīng)付款完成,銀行實(shí)際收到50元貨款,2塊錢是財(cái)付通扣的手續(xù)費(fèi),但是手續(xù)費(fèi)發(fā)票這個(gè)月沒有來,我該如何做賬?
你好老師,銀行有內(nèi)扣手續(xù)費(fèi)例子,就比如我們開票給對方1000美金,應(yīng)收賬款就是1000美金。對方付給銀行是1000美金,最后到我們賬上只有990美金。這10塊錢差額應(yīng)該怎么做賬?因?yàn)閮?nèi)扣手續(xù)費(fèi)我們是沒有手續(xù)費(fèi)回單的。是這樣做賬嗎?借 財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 貸 應(yīng)收賬款
老師,我們收的一些學(xué)費(fèi),銀行直接扣下手續(xù)費(fèi),我們到賬的金額就是扣完手續(xù)費(fèi)的金額,然后次月會(huì)把扣下來的手續(xù)費(fèi)打回給我們賬戶,這個(gè)分錄怎么做?直接本月借銀行、財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸預(yù)收賬款,然后次月手續(xù)費(fèi)還回來借銀行借負(fù)數(shù)手續(xù)費(fèi)么? 還是說本月直接借銀行貸預(yù)收,然后下個(gè)月手續(xù)費(fèi)還回來就借銀行貸營業(yè)外收入?
老師 客戶在轉(zhuǎn)入對公賬戶的款項(xiàng)是5000,但是對公賬戶只收到4985,銀行手續(xù)費(fèi)扣掉15元,但是銀行回單沒有15元手續(xù)費(fèi)的單子,請問這個(gè)做賬的金額要怎么處理呢?
公司申請了一般戶開通了掃碼收款,每天客戶付款后,銀行會(huì)扣0.3%手續(xù)費(fèi),銀行對賬單、回單都沒有這個(gè)手續(xù)費(fèi),分錄怎么做?
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
這樣的話主營業(yè)務(wù)收入要怎么做賬?
主營業(yè)務(wù)收入是一開始借方銀行存款200 貸 主營業(yè)務(wù)收入200的,這個(gè)沒有算稅費(fèi)哈
這個(gè)收款算主營業(yè)務(wù)收入,但是是無票收入,稅率是6個(gè)點(diǎn),要怎么一起做賬
銀行存款200 貸 主營業(yè)務(wù)收入200/1.06=188.68? 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額? 11.32
開手續(xù)費(fèi)專票過來后要怎么做賬?
您好,看到分錄了嗎這個(gè)
收款碼收款200,銀行實(shí)際到賬是199.44,扣手續(xù)費(fèi)0.56,算主營業(yè)務(wù)收入6個(gè)點(diǎn)的無票收入,這樣能做在一張分錄里嗎?要怎么做
您好,不做在一個(gè)憑證,按照我剛才說的,做兩個(gè)分錄,兩個(gè)憑證,這樣更清晰
那分成兩個(gè)憑證和兩個(gè)分錄的話摘要要怎么寫?主營業(yè)務(wù)收入是算200還是算199.44,有稅費(fèi)的情況下要怎么做賬?
上午給您說的就是有稅費(fèi)的情況下,借 應(yīng)收賬款200 貸 主營業(yè)務(wù)收入200/1.06=188.68? 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額? 11.32? ?這個(gè)摘要是確認(rèn)收入
這個(gè)摘要是收到款,借 銀行存款 199.44? 財(cái)務(wù)費(fèi)用0.56? 貸 應(yīng)收賬款200
請問這樣理解了嗎
理解了,謝謝老師
不客氣的祝您開心
老師,那如果這200在收款的時(shí)候同時(shí)也開了200的專票給客戶,實(shí)際到銀行賬戶199.44,扣的0.56手續(xù)費(fèi)也會(huì)開票,這種情況下要怎么做賬?
剛才的分錄不變 在做一筆 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用
但是你舉的例子基本不存在,手續(xù)費(fèi)開票,而且專票的幾乎沒有
報(bào)稅報(bào)無票收入是按200還是按199.44呢?
肯定是按照200申報(bào)了這個(gè)
再做一筆分錄的進(jìn)項(xiàng)稅是指哪里的,具體金額是多少?扣的手續(xù)費(fèi)是第三方平臺(tái)和銀行合作的,所以開的是專票給我們
你好,您不是說的手續(xù)費(fèi)開票進(jìn)項(xiàng)了嗎?是開了嗎?