你好,一般稅務局的系統(tǒng)里面它是按你購進和銷售的合計。也就是你說的這個收入和成本。但是實際上是不完全匹配的。
老師,利潤表里的營業(yè)成本和所得稅表里的營業(yè)成本應該是一樣的嗎?之前有老師教的是所得稅表里的營業(yè)成本需要再?稅金及附加?銷售費用?管理費用?財務費用?營業(yè)外支出,這樣所得稅表的營業(yè)收入?營業(yè)成本=利潤總額 和利潤表里的利潤總額一樣,并且所得稅表里的營業(yè)收入也是要?上營業(yè)外收入的,這樣對嗎?或者應該是所得稅表里的營業(yè)收入和營業(yè)成本都是和利潤表里的一樣,利潤總額按利潤表的直接填上就可以了?
利潤表中本月金額應該是填本月的營業(yè)收入和成本,營業(yè)稅及附加應該是填當月所交的稅金和附加,也就是當月扣除的稅金是上個月應交的,可是利潤表中只顯示了上個月所交的印花稅,其它附加稅沒有填是怎么回事?
在實務中,印花稅的處理是不是:工業(yè)企業(yè)就是銷售收入乘以70%乘以萬分之三來計算;商業(yè)企業(yè)就是銷售收入加銷售成本之和乘以70%乘以萬分之三來計算,其中銷售收入是不是包括主營業(yè)務收入和其他業(yè)務手上啊
購銷合同印花稅,如果沒有合同,取哪里的數(shù)作為依據(jù),是主營業(yè)務成本還是主營業(yè)務收入?
你好老師。 在季報中印花稅的買賣合同的計稅依據(jù)是利潤表中的營業(yè)收入?營業(yè)成本嗎
廣告業(yè)文化事業(yè)建設(shè)費有核這個稅種,開票就要按照3%交稅嗎?
老師,免稅的肉制品普票可以抵扣進項稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,如果長期兼職員工可以不為其夠買5五險嗎
個體戶已申請2年了,但是今年5月第一次開票,原來也沒申報過,這次申報出現(xiàn)這個
老師請問,那材料商6月開的專票,我在7月報稅已經(jīng)勾選抵扣后,他7月份要紅沖這張專票,我在8月的時候如果沒有其他收入也沒有進項,我需要8月增值稅申報中轉(zhuǎn)出這筆進項的話,老師那轉(zhuǎn)出后我當月是不是就要把這筆轉(zhuǎn)出的稅金交上稅呀
印花稅征收范圍,?老師請問
老師好。發(fā)工資如果賬上沒錢。是不也要先計提出來,有錢了再發(fā)
老師您好:在這題目,該選擇哪? 麻煩幫我解析。
進項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做老師
我們與甲方公司打官司,他們欠我們的租賃費,他支付我們的延期履行資金利息計入什么科目
為什么不匹配?
因為你賣出去的商品的成本不一定就是本期的購進的商品。
這不屬于兩個行為嗎,購進是購進,銷售是銷售?
你好,是的,這是兩個。
我周六要去一個新的公司,他說要把以前的賬弄一弄,那他如果已經(jīng)報稅了,有些東西還能改嗎?
你好,建議你這個先不用改,因為有問題是以前的人的問題。除非老板同意你搞,你再去改,你先自己統(tǒng)計數(shù)據(jù)。然后算一下差異,再跟老板說,看看老板的意見。
就是老板要求弄弄賬,我現(xiàn)在基礎(chǔ)不太好,第一次獨立接一般納稅人的企業(yè),之前做的是內(nèi)賬,心里有點沒底!怕稅弄錯了,怕業(yè)務記錯科目
你好,我建議你這個印花稅這里先不用去調(diào)了,你看看其他的有沒有有問題的吧。
印花稅是我現(xiàn)在公司的問題,外賬會計按照主營業(yè)務收入的數(shù)乘以稅率交的
除了收入還要加上成本的部分。