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收到廠房租金60萬發(fā)票,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理

2024-10-15 13:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-15 13:25

同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-租金 貸:銀行存款

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快賬用戶7766 追問 2024-10-15 13:29

可以直接,借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 其他應(yīng)付款嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-15 13:30

同學(xué),你好 這個(gè)廠房不是你們的,不能入固定資產(chǎn)

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快賬用戶7766 追問 2024-10-15 13:35

收到發(fā)票,就要立馬如費(fèi)用嗎 可以不這樣波 這樣我們這個(gè)季度費(fèi)用好大

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齊紅老師 解答 2024-10-15 13:36

同學(xué),你好 你這個(gè)租金是多久的?

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快賬用戶7766 追問 2024-10-15 13:38

2個(gè)季度吧

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齊紅老師 解答 2024-10-15 13:40

同學(xué),你好 那你可以把費(fèi)用分成2個(gè)季度做

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快賬用戶7766 追問 2024-10-15 14:00

如何 做呀 票上上個(gè)月開的

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齊紅老師 解答 2024-10-15 14:01

同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-租金? 30 預(yù)付賬款30 貸:銀行存款? ?60 下個(gè)季度 借:管理費(fèi)用-租金? 30 貸:預(yù)付賬款30

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快賬用戶7766 追問 2024-10-15 14:12

但是票 的稅金咋搞 60萬的發(fā)票 我做的借 制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2024-10-15 14:13

同學(xué),你好 你是專票, 借 制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他應(yīng)付款 也可以的

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快賬用戶7766 追問 2024-10-15 14:14

現(xiàn)在就是 不想把費(fèi)用都做在這個(gè)季度,應(yīng)該咋搞 我這是一次攤銷的賬務(wù)處理把

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齊紅老師 解答 2024-10-15 14:16

那你就一個(gè)季度做30萬

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快賬用戶7766 追問 2024-10-15 14:19

稅金咋辦 應(yīng)該如何做

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齊紅老師 解答 2024-10-15 14:20

同學(xué),你好 取得發(fā)票時(shí)候,一次性做稅金

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快賬用戶7766 追問 2024-10-15 14:21

就是那借方的科目 不含稅科目怎么做呢 只做30的管理費(fèi)用或者制造費(fèi)用 也不能平把

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齊紅老師 解答 2024-10-15 14:23

同學(xué),你好 廠房租金60萬發(fā)票,金額55.05,稅額4.95 取得發(fā)票 借 制造費(fèi)用? ?55.05/2=27.525 應(yīng)交稅費(fèi)?4.95 貸其他應(yīng)付款32.457 第二季度 借 制造費(fèi)用? ?27.525 貸其他應(yīng)付款27.525

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快賬用戶7766 追問 2024-10-15 14:24

明白了 這樣是不是就是收到發(fā)票和攤銷的分錄呀

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齊紅老師 解答 2024-10-15 14:24

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-租金 貸:銀行存款
2024-10-15
你好這個(gè)你借管理費(fèi)用,租金貸,應(yīng)付賬款就可以了。
2024-10-11
支付廠房租賃費(fèi)和物業(yè)費(fèi)時(shí),先借記“預(yù)付賬款”或“管理費(fèi)用”,貸記“銀行存款”。收到發(fā)票后,沖銷預(yù)付款,再借記“管理費(fèi)用”,貸記“預(yù)付賬款”。是否攤銷視合同規(guī)定,如需攤銷,每月借記“管理費(fèi)用”,貸記“預(yù)付賬款”。
2024-09-20
借:管理費(fèi)用-租金
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
2024-09-20
借制造費(fèi)用-租金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
2022-03-04
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