你好,你們的收入主要是一些什么收入?
服務業(yè)類型企業(yè),企業(yè)所得稅匯算沒有主營業(yè)務成本這個數(shù)據(jù)可以填,可以不填主營業(yè)務成本嗎
老師,記得申報企業(yè)所得稅填表時,營業(yè)成本是主營業(yè)務成本嗎
你好 老師我想問下申報企業(yè)所得稅填寫營業(yè)成本是填營業(yè)總成本還是主營業(yè)務營業(yè)成本呢
老師,你好季度企業(yè)所得稅申報表中營業(yè)成本是填主營業(yè)務成本嗎
公司是服務公司,成本都是些費用工資。做賬沒有做到成本中,申報企業(yè)所得稅時主營業(yè)務成本如何填寫
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應交銷5 應交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
服務費收入
你好,你把對應的人工做到成本里面去就可以了。
就是管理費用是嗎?
你好,不是管理費用。是你這個收入直接對應的人工的
那就是統(tǒng)計業(yè)務員的工資績效和報銷?只需要統(tǒng)計出來填寫 還是也需要做分錄?
你好,這樣子的。這個統(tǒng)計出來是需要入賬的,,但是是不是你負責做分錄,這個老師沒辦法確定。
統(tǒng)計出來入賬的話 是不是 借營業(yè)成本 貸管理費用 (之前都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用了)
你好,是這個要看嗯是屬于哪個部門,可以計入銷售費用或者營業(yè)成本。
哦 好 如果沒有純粹的這個可以歸納的費用那營業(yè)成本可以是0嗎
你好,一般收入跟成本對應,你有收入的話正常就會有成本。