你好,這個(gè)要與收入對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)。
老師,我有個(gè)問(wèn)師,外貿(mào)企業(yè)出口做免稅不退稅,注意是免稅不退稅,進(jìn)項(xiàng)要如何勾選???是做抵扣勾選(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)還是不抵扣勾選啊
老師,請(qǐng)問(wèn),一般納稅人如果本月進(jìn)項(xiàng)可抵扣金額大于銷(xiāo)項(xiàng),多余的部分是可以留抵嗎,勾選時(shí)候全部勾選?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選時(shí)選不抵扣還是退稅勾選
請(qǐng)問(wèn)老師,實(shí)際可抵扣稅額=進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留底-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-免抵退稅額,這個(gè)免抵退部分是什么?如果是出口退稅的話(huà),我出口部分對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)在勾選時(shí)沒(méi)有勾選,這里為什么要減去呢
生產(chǎn)企業(yè)不再選擇“出口退稅勾選”而是選擇“抵扣類(lèi)勾選”這個(gè)進(jìn)行出口退稅操作嗎?
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬(wàn),B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬(wàn)。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬(wàn)。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷(xiāo)項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開(kāi)多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷(xiāo)項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷(xiāo)公司承兌匯票怎么做帳,錢(qián)已到帳,對(duì)方不需要開(kāi)票
收到已注銷(xiāo)公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開(kāi)不上,咋辦
就是庫(kù)存賬面過(guò)高,高個(gè)四五百萬(wàn),老師您讓虛高銷(xiāo)售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎
補(bǔ)計(jì)提以前工資怎么做賬,個(gè)稅申報(bào)了,也發(fā)了。但是計(jì)提少了,年報(bào)也是按計(jì)提申報(bào)的。
我是一家小型的洗衣廠,是專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)幫酒店把臟布草拉回來(lái)洗干凈拉回去送給他們。我洗衣廠人員的伙食費(fèi)是計(jì)入成本好還是計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用好?
經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)-代訂住宿,算服務(wù)費(fèi),還是住宿費(fèi),是專(zhuān)票,稅率6個(gè)點(diǎn)
我看之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有跟收入對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)去做出口退稅
你好,okay你可以勾選是可以勾選,只是說(shuō)有風(fēng)險(xiǎn)。
在哪里能核對(duì)之前的進(jìn)項(xiàng)與出口是否對(duì)應(yīng)呢?是電子稅務(wù)局申報(bào)記錄還是?
你好,一般是這樣,是不直接對(duì)應(yīng)。比如你一共銷(xiāo)售100萬(wàn),出口90萬(wàn),內(nèi)銷(xiāo)10萬(wàn) 你進(jìn)項(xiàng)稅額,就按9比1來(lái)分