你好,這個確認不了,因為每個企業(yè)的利潤不一樣。 你是一般納稅人,是不是?是小微企業(yè)嗎?

老師,我問下17年所得稅申報表的營業(yè)收入和增值稅銷售額不匹配,所得稅表營業(yè)收入少計6410元,怎么算要補交多少稅???
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,主營二手游艇交易,2019年11月取得含稅銷售額206萬元;除上述收入外,該企業(yè)當月又將本企業(yè)于2007年6月購入自用的一輛貨車和2019年5月購入自用的一輛貨車分別以含增值稅10.3萬元和33.9萬元的價格出售,則該企業(yè)當月應納的增值稅為多少元《想要計算過程》
老師勞務公司20萬交增值稅5825,企業(yè)所得稅我怎么算出來要交5萬呀,我應該交多少呢,怎么算的呢,
老師,一個月的銷售110萬元,怎么算出應交多少增值稅和企業(yè)所得稅?
老師,老師收購企業(yè),這個月銷售500萬元,交多少增值稅合適
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來說不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場 注冊資金原是100萬現(xiàn)在要減資成10萬元怎么寫公司章程 都需要什么
請問一下最新規(guī)定嗯,捐贈視同銷售捐贈和免稅。免銷項稅分別有哪些?幫我歸類一下,可以嗎?
請問商店買的大米可以開票抵扣增值稅嗎
老師印花稅這個問題很棘手啊。合同,發(fā)票,賬務三者之間不好操作啊。以前是按照成本和收入打折?,F(xiàn)在稅務按照進銷票說補20萬。但是法規(guī)又是按照合同簽訂。不能一會兒依據(jù)這個一會兒那個吧?1、現(xiàn)在我還按照什么來補繳24年呢?2、明年又咋個報呢?3、插補了24年,繼續(xù)插補23年又怎么辦?4、按照他的發(fā)票去報,以后又會不會去比對報表賬務還有前后年延續(xù)性?目前按照合同不要有操作性。還有情況是合同只有結算金額沒有列名不含稅金額,改也不好操作。難道都按照含稅金額報?真是焦慮?。?/p>
我們公司承接了一個賽事活動。需要把運動員和裁判從酒店接送到運動場館。這是其中一項成本??偸杖胧?00萬,現(xiàn)在要出審計報告列支出成本。其中車輛成本,有10萬是向公交車集團租車的。有8萬是我們用了員工的車,無償使用員工的。但列了8萬成本要向對方收取。我們一共是開一張200萬的發(fā)票給對方的。那這個8萬的要有發(fā)票嗎
當月貨到,為確保成本合理性做了暫估,知道實際工作和理論有偏差,請問工作中下月到票,年后3月到票分別怎么做賬?
公司交的水電費應計入應收賬款,還是其他應付款?要交印花稅嗎?快遞費用也要印花稅嗎? 財務部,業(yè)務部,跟單部,PMC部,工程部,生產(chǎn)部,倉庫部,質檢部,生產(chǎn)部,生產(chǎn)部管理人員,生產(chǎn)跟單,物控中心這些部門人員聚餐的團建費分別計入那些科目?
老師,請問一下餐飲行業(yè)的成本,做流水賬應該怎么算哇
合伙企業(yè),租賃進來東西再出租出去;我們租出去一次性收2年的錢10萬元,增值稅按10萬一次性確認收入,那申報個人經(jīng)營所得按10萬,還是按年5萬確認收入?
是的,一般納稅人,小微企業(yè)。。制造業(yè) ,利潤12%左右
這樣子的話建議你。增值稅在3%左右。所得稅在千分處。
增值稅在3%左右。所得稅在千分之五左右
老師,本月的銷售收入需要繳納的稅款,是在下個月扣款是嗎?
你好,是的,正常就是這樣子的。
老師,在今年4月份之前,我們是小規(guī)模納稅人,那增值稅和所得稅怎么算?
你好,這個跟你是什么類型的納稅人沒關系的,你看他是退了幾月的,然后再看那個所屬期是小規(guī)模還是一般納稅人?
小規(guī)模的增值稅不是跟一般納稅人的算法不一樣嗎?
你好,是的這個確實是不一樣。 所以要看是什么原因引起退稅。
老師,小規(guī)模的企業(yè)所得稅,是咋算的?
你好,這個是按照利潤來的。
企業(yè)所得稅,小微的5%,非小微的25%
你好,是的,就是這樣子的。
印花稅呢?根據(jù)什么來定,有沒有小規(guī)模和一般納稅人區(qū)分?
你好,這個沒有一般納稅人和小規(guī)模的區(qū)別,但是小微企業(yè)是可以減半征收。 印花稅是按照具體的合同來算的。
那是怎么申報的呢?怎么扣的金額?
你好,這個按照合同的比例來算的,你可以看一下這里。 https://www.sc.gov.cn/10462/10778/10876/2022/7/25/a7f3422a11fa460daa1f38c6f8e6d314.shtml
老師,所得稅是每個月申報還是一年申報一次?每個月是預繳,那預繳的金額是怎么來的呢?
你好,所得稅是每個季度申報一次。 是按照你的利潤表來的。