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老師,請問下關(guān)于工會經(jīng)費,由于在1月份的時候預(yù)估轉(zhuǎn)入1萬 ,借:銀行存款1萬,貸撥繳經(jīng)費 7115.2 應(yīng)付上級經(jīng)費1778.8 會費收入1106 現(xiàn)在可以準(zhǔn)確知道上半年的工會經(jīng)費了,應(yīng)該是撥繳經(jīng)費7115.2元, 應(yīng)付上級經(jīng)費1106元, 之前預(yù)估多了, 這里怎么分錄呢?

2024-10-11 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-11 16:27

您好,預(yù)估多了,就做分錄負(fù)數(shù)的沖銷多的部分即可。

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快賬用戶3061 追問 2024-10-11 16:36

那對方科目記什么呢

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齊紅老師 解答 2024-10-11 17:35

您好,你之前的分錄是?

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快賬用戶3061 追問 2024-10-12 08:48

老師之前分錄是借:銀行存款1萬,貸撥繳經(jīng)費 7115.2 應(yīng)付上級經(jīng)費1778.8 會費收入1106 ,預(yù)估了半年的 , 實際是撥繳經(jīng)費7010.7元, 應(yīng)付上級經(jīng)費1752.67元,會費收入還是1106元,這種情況

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齊紅老師 解答 2024-10-12 08:50

你好,對方科目沖銀行存款的呢

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快賬用戶3061 追問 2024-10-12 08:58

為啥要沖銀行貸款 , 錢是實打?qū)嵏读搜? , 不會退呀

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齊紅老師 解答 2024-10-12 11:45

您好,不會退,但是你后面撥繳經(jīng)費7010.7元, 應(yīng)付上級經(jīng)費1752.67元,會費收入還是1106元加起來不等于1萬的呢

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您好,預(yù)估多了,就做分錄負(fù)數(shù)的沖銷多的部分即可。
2024-10-11
是的,需要做一筆分錄去沖銷預(yù)估與實際之間的差額。 首先,計算預(yù)估和實際之間的差額: 1. 撥繳經(jīng)費的差額: $$7115.2 - 7010.7 = 104.5 text{元}$$ 2. 應(yīng)付上級經(jīng)費的差額: $$1778.8 - 1752.67 = 26.13 text{元}$$ 然后,根據(jù)這些差額做調(diào)整分錄: 借:撥繳經(jīng)費 $104.5$ 元 貸:銀行存款 $104.5$ 元 借:應(yīng)付上級經(jīng)費 $26.13$ 元 貸:銀行存款 $26.13$ 元 這樣,就可以將預(yù)估與實際之間的差額沖銷掉
2024-10-12
您好,這個好辦,原分錄沖回,再寫您正確分錄就好了,簡單粗暴,不會錯
2025-01-05
同學(xué)您好, 1、借:業(yè)務(wù)活動費用? ?86000 ? ? ? ? 貸:財政撥款收入? ?86000 借:事業(yè)支出? ?86000 ? ?貸:財政撥款預(yù)算收入? ?86000 2、借:銀行存款? ?100000 ? ? ? ?貸:上級補助收入? ?100000 借:資金結(jié)存—貨幣資金? ?100000 ? ?貸:上級補助預(yù)算收入? ?100000 3、借:業(yè)務(wù)活動費用? ?10000 ? ? ? ? 貸:銀行存款? ?10000 借:事業(yè)支出? ?10000 ? ?貸:資金結(jié)存—貨幣資金? ?10000 4、借:預(yù)收賬款? ?5000 ? ? ? ?貸:經(jīng)營收入? ?5000 借:資金結(jié)存—貨幣資金? ?5000 ? ?貸:經(jīng)營預(yù)算收入? 5000 5、借:財政撥款收入? ?10000 ? ? ? ?貸:零余額賬戶用款額度? ?10000 借:財政撥款預(yù)算收入? ?10000 ? ?貸:資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度? ?10000
2021-12-15
同學(xué)您好!第一種情況:“跨期取得的發(fā)票未在當(dāng)年確認(rèn)費用借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款)”這個是正確的,第二種情況:上期已經(jīng)預(yù)提了費用,企業(yè)所得稅前取得發(fā)票,這個企業(yè)所得稅前可以扣除,不需要做調(diào)整。第三種情況:您計提的費用22萬,實際來了14萬,只要您暫估的數(shù)據(jù)是有來源的,這個多出來的8萬,不需要做調(diào)整分錄,您就是企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)整納稅申報表就可以。
2024-05-23
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