你好,系統(tǒng)默認(rèn)的都是1到本月份的數(shù)據(jù)。
#提問(wèn)#個(gè)體戶的運(yùn)輸部在2015年辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照,2020年7年才去辦理了稅務(wù)認(rèn)定,在個(gè)稅系統(tǒng)中申報(bào),按照查賬征收 ,季度申報(bào),但是顯示上一所屬期未申報(bào),日期也自動(dòng)跳到2020年1月1日,照理來(lái)說(shuō)應(yīng)該是2020年7月,求幫助
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅是季報(bào)還是月報(bào)的? 營(yíng)業(yè)執(zhí)照上日期是2019年9月。為什么今個(gè)月申報(bào)稅種那里沒(méi)顯示殘聯(lián)保障金那項(xiàng)的?
老師請(qǐng)問(wèn)印花稅所屬期寫成3.1號(hào)到3.30了,本應(yīng)該是1.1~3.31號(hào)的,稅款也交了,這要怎么著呀,,系統(tǒng)還顯示季報(bào)沒(méi)有報(bào),這樣可以0申報(bào)嗎
我要報(bào)稅上面顯示該納稅人本稅款所屬期間稅費(fèi)種認(rèn)定的納稅期限為季,而本次申報(bào)的稅款所屬期止,非季度的最后一月 ,我是個(gè)體戶 該納稅人本稅款所屬期間稅費(fèi)種認(rèn)定的納稅期限為季
老師好,這個(gè)自然人扣繳端里的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 有點(diǎn)奇怪,之前預(yù)繳申報(bào)納稅1-3季度沒(méi)有問(wèn)題,現(xiàn)在第四季度 稅款所屬期 不能選10-12月,系統(tǒng)提示 稅款所屬期應(yīng)該從1月1日—12月31日,這是什么情況?
甲公司20x5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款中有580萬(wàn)元為應(yīng)收乙公司賬款,該應(yīng)收賬款賬面余額為600萬(wàn)元,公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)元;應(yīng)收票據(jù)中有390萬(wàn)元為應(yīng)收乙公司票據(jù),該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為400萬(wàn)元◇甲公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元。乙公司20X5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)中列示有應(yīng)付甲公司賬款600萬(wàn)元和應(yīng)付甲公司票據(jù)400萬(wàn)元。(2)甲公司20x6年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款580萬(wàn)元,該應(yīng)收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬(wàn)元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期;應(yīng)收票據(jù)中有應(yīng)收乙公司票據(jù)390萬(wàn)元,該應(yīng)收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬(wàn)元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期。本期對(duì)上述內(nèi)部應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。(3)甲公司20x7年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款735萬(wàn)元,該應(yīng)收賬款賬面余額800萬(wàn)元◇甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備65萬(wàn)元;應(yīng)收票據(jù)中應(yīng)收乙公司票據(jù)875萬(wàn)元,該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為900萬(wàn)元,甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備25萬(wàn)元?!?◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證要在5月底之前確認(rèn),這個(gè)是以什么名義登錄的?個(gè)人名義還是公司名義啊?
老師,明天入職一家私營(yíng)的水表廠,年銷售4—5千萬(wàn)吧,之前是一個(gè)會(huì)計(jì),他就來(lái)半天,然后現(xiàn)在找我是全職的,就一個(gè)人,家族企業(yè)。明天第1天去,看看交接方面我要注意點(diǎn)什么或者是程序方面要注意點(diǎn)什么,您給我做一個(gè)指導(dǎo)
買的課程里 之前有deepseek這節(jié)課的,現(xiàn)在馬上就節(jié)課了,也沒(méi)有看到有deepseek這節(jié)課呀?這節(jié)課那天上呀?
老師好,請(qǐng)問(wèn)去年的暫估,還差3萬(wàn)左右成本票,下個(gè)月才能來(lái)票,請(qǐng)問(wèn)這部分可以不納稅調(diào)整嗎?
實(shí)操往期回放在哪兒?
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說(shuō)沒(méi)有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說(shuō)沒(méi)有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
老師,出口貨物繳納的關(guān)稅怎樣記會(huì)計(jì)分錄?
老師,個(gè)體戶的夫妻店,一個(gè)作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個(gè)人可以按員工工資扣除吧
老師,退伍軍人優(yōu)惠政策, 公司法人是退伍軍人,之前不知道這個(gè)政策,現(xiàn)在想用這個(gè)政策,公司法人一直有買社保發(fā)工資,12366說(shuō)只能退稅,有別的辦法嗎?
你填寫填寫的是本年累計(jì)的數(shù)據(jù)。
那就是我要填本年的收入數(shù)是嗎
是的,對(duì)的,是這么做的。
那這塊我要填今年開(kāi)的所有發(fā)票數(shù)嗎?
你好,你沒(méi)有利潤(rùn)表嗎?這里面填寫你們總的營(yíng)業(yè)收入,無(wú)票收入的也需要算進(jìn)去,不光是有發(fā)票。
不是只有開(kāi)發(fā)票的才算收入嗎?
銷售出去,對(duì)方不需要發(fā)票也是收入。
我們沒(méi)有,這是我爸的個(gè)體戶,只有幾筆業(yè)務(wù),沒(méi)有不開(kāi)票的,是不是只需要填開(kāi)票收入
是的對(duì)的是的對(duì)的。
老師,這個(gè)為什么還有稅款呢?
之前都咩有稅款的
之前都沒(méi)有稅款的
因?yàn)槟銈儸F(xiàn)在有利潤(rùn)了,需要交稅
為啥我之前也沒(méi)交啊
1-9利潤(rùn)一共1萬(wàn)還得交稅啊
那你看下累計(jì)扣除費(fèi)用是不是沒(méi)有填寫?
老師嗎我這里有個(gè)投資者減除費(fèi)用怎么辦?
不知道上個(gè)季度怎么填的
現(xiàn)在填寫不了,它有什么提示嗎?你們是不是他有工資,他在工資里面抵扣了。
老師,你看這個(gè)只有這一個(gè)這個(gè)
關(guān)了這個(gè)圖片減免稅額點(diǎn)開(kāi)在這里面可以找
老師,那個(gè)投資者減除費(fèi)用我上個(gè)季度填了3萬(wàn),這個(gè)季度為什么不能填了
我不清楚,上面出現(xiàn)了什么提示,你能回復(fù)一下吧?我猜不到,同學(xué),咱能說(shuō)清楚一點(diǎn)吧,這樣還快回復(fù)。