同學(xué)你好 工資就是用應(yīng)付職工薪酬,沒(méi)有問(wèn)題
我們公司之前是代帳公司做帳,弄的帳很亂,應(yīng)收應(yīng)付和實(shí)際上的對(duì)不上,有些公司都沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)了,帳上還有余額,這些不平的應(yīng)收應(yīng)付怎么做分錄調(diào)平?
老師,這個(gè)分錄對(duì)嗎,這是11月份的帳,應(yīng)付職工薪酬_應(yīng)付住房公積金11月之前沒(méi)有數(shù)據(jù),怎么回事
我先把這個(gè)事情的來(lái)龍去脈說(shuō)一下就是原來(lái)的包工頭哦,我們做賬借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬額,后來(lái)發(fā)工資的時(shí)候就是借應(yīng)付職工薪酬帶銀行存款,這是2020年到2022年11月一直都是這么做帳的啊,包工頭有400,000就是這兩年打過(guò)的款之前沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票現(xiàn)在呢?我接手這家公司那個(gè)包工頭還在這個(gè)公司還在做事,我想讓他開(kāi)發(fā)票,然后發(fā)票就是想讓他之前的400,000也一起開(kāi)過(guò)來(lái),但是之前做賬都是做應(yīng)付職工薪酬,然后附件是銀行回單銀行回單單備注了工資,我的意思是我想把之前的帳全部推翻,把包工頭讓他把40萬(wàn)票補(bǔ)上,之前怎么紅沖,然后現(xiàn)在做正確的在建工程,不知道這個(gè)怎么紅沖不知道這個(gè)怎么做正確的分錄
我新接手的公司,之前沒(méi)帳,我要新建帳,那應(yīng)付職工薪酬這有余額嗎
月底結(jié)完帳發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出做到了借方,在不重新結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)的情況下怎么修改分錄 我之前的憑證是 借,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。貸,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)看CPA的課程,順便考中級(jí)如何
一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人,個(gè)人欠法人錢,個(gè)人把廠房給法人,法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠房,法人蓋這個(gè)廠房買鋼材可以開(kāi)專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開(kāi)專票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車行業(yè),有一個(gè)贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購(gòu)員一會(huì)委外加工回來(lái)的,一會(huì)外購(gòu)直接買回來(lái)的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
老師,為啥汽車4s店,那個(gè)廠家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開(kāi)6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請(qǐng)問(wèn)收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說(shuō)廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來(lái)款12萬(wàn)。我是子公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說(shuō),這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
應(yīng)付職工薪酬里面的數(shù)字是負(fù)數(shù)
計(jì)提了嗎 你看看 沒(méi)有的話就補(bǔ)計(jì)提
應(yīng)交稅費(fèi)免稅項(xiàng)目應(yīng)計(jì)入其他收益 但是財(cái)務(wù)軟件小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里面沒(méi)有其他收益這個(gè)科目 免稅金額應(yīng)計(jì)入哪個(gè)里面 現(xiàn)在暫時(shí)在應(yīng)交稅費(fèi)科目里面掛著了
如果小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中沒(méi)有 “其他收益” 科目,對(duì)于應(yīng)交稅費(fèi)免稅項(xiàng)目的金額,可以考慮計(jì)入 “營(yíng)業(yè)外收入” 科目。 當(dāng)確認(rèn)免稅項(xiàng)目時(shí),可以做如下賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
之前的帳是在代帳公司那邊 現(xiàn)在我來(lái)接管 要重新建帳套 帳套啟用時(shí)間為什么時(shí)候
之前代帳公司做的財(cái)務(wù)報(bào)表不嚴(yán)謹(jǐn) 我接管是更改報(bào)表 還是順著他們的做下去?
順著往下做 你是元旦開(kāi)始做的
今天剛和代帳公司完成交接,你說(shuō)的意思是新建帳套從元旦開(kāi)始?是這個(gè)意思嗎?
同學(xué)你好 今天就交接了?那你就從十月開(kāi)始做 期初數(shù)是九月底科目余額表的期末數(shù)
之前代帳公司的應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù),在我新一輪的做賬中補(bǔ)提下就可以了嗎?代帳公司把免稅項(xiàng)目計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)了,那我下個(gè)月的報(bào)表是重新入到營(yíng)業(yè)外收入,我可以這樣理解嗎?老師
同學(xué)你好 這個(gè)可以的