借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款,如果正對方正常營業(yè),匯算清繳需要調(diào)增。
余老師好,麻煩問一下2020年運(yùn)費(fèi)無發(fā)票我掛賬其他應(yīng)收款,2021.1收到發(fā)票我沖往來,但是費(fèi)用做在2021年了,請問實(shí)際工作中這個是怎么處理的呢?
請問,公司開出去的發(fā)票,沒有收回款的部分,也不會收回了,做賬怎么來處理了
實(shí)際上應(yīng)該為預(yù)收賬款,但是做賬做的是應(yīng)收賬款的貸方,請問發(fā)票回來了這筆要怎么處理做賬
賬上掛的應(yīng)收賬款,實(shí)際上已經(jīng)開票了,分錄沒有做收入,實(shí)際稅已經(jīng)交掉了,怎么處理?
老師,請問已經(jīng)開了貨款發(fā)票,兩年沒有收到貨款,現(xiàn)在掛的是應(yīng)收賬款,無法收回,現(xiàn)在賬務(wù)要怎么做分錄?
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細(xì)表沒有預(yù)計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進(jìn)項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費(fèi)用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
營業(yè)外支出 但是其實(shí)這個費(fèi)用沒有付 也可以是嗎 。對方還是正常營業(yè)
你好,可以的,就是這么做的。
也就是說這么做了會計分錄以后 需要繳納企業(yè)所得稅 對吧 。 需要附依據(jù)嗎
你好,匯算清繳這個需要納稅調(diào)增。
因為你營業(yè)外支出已經(jīng)抵扣了,所得稅是不允許抵扣的,所以需要調(diào)增。調(diào)增之后,有利潤才需要交所得稅,沒有的不用。
調(diào)增至調(diào)增表哪一項?
納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除項目30填寫賬在金額