您好,你們是沒(méi)有收入,是吧
老師,電子稅務(wù)局申報(bào)所得稅時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示這個(gè),要不要管呢,0申報(bào)的新企業(yè),沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,只有發(fā)工資,收入和成本都是0利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),可以嗎
預(yù)填企業(yè)季度申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入是0 營(yíng)業(yè)成本是0利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)這樣可以嗎?提示有稅收風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)所得稅匯算收入和成本都是0納稅總額是負(fù)數(shù),申報(bào)提示有風(fēng)險(xiǎn)可以申報(bào)嗎
老師,企業(yè)所得稅季報(bào),沒(méi)有收入和成本,利潤(rùn)是負(fù)數(shù),我把利潤(rùn)填上,風(fēng)險(xiǎn)提示:.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都為0,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫(xiě)。我該怎么申報(bào)
老師,本季度所得稅申報(bào)時(shí)我點(diǎn)了下風(fēng)險(xiǎn)提示顯示利潤(rùn)表中收入成本利潤(rùn)都為0,但是實(shí)際是有數(shù)的,所得稅報(bào)表也是自動(dòng)從財(cái)務(wù)報(bào)表里生成的都有數(shù),就提示利潤(rùn)表數(shù)為0和所得稅表中數(shù)不一致,這是什么原因?qū)е?/p>
老師,個(gè)體戶(hù)沒(méi)購(gòu)進(jìn)發(fā)票的,在每年5月31日之前匯算清繳時(shí)要把這部份剔除,核定征收和查賬征收都要剔除嗎
老師,我們是銷(xiāo)售公司,員工轉(zhuǎn)正是有業(yè)績(jī)考核的,有個(gè)員工25年4月入職,一直沒(méi)有完成業(yè)績(jī),所以一直沒(méi)有轉(zhuǎn)正,從入職就是在第三方勞務(wù)公司簽的勞動(dòng)合同,第三方給代發(fā)工資,沒(méi)有社保交的意外險(xiǎn)?,F(xiàn)在她要離職了,請(qǐng)問(wèn)我公司需要給出具離職申請(qǐng)書(shū),申請(qǐng)書(shū)蓋我們公司的章,可以嗎?
老師,我們是眼鏡店,買(mǎi)進(jìn)來(lái)的都是鏡架,鏡框,鏡片,回來(lái)都是自己組裝,我購(gòu)進(jìn)來(lái)是入原材料還是庫(kù)存商品,如果是原材料那到時(shí)候我結(jié)成本出庫(kù)咋弄
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位是加工企業(yè),多數(shù)人員是勞務(wù)派遣人員,甲單位把工資、社保支付給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司給甲單位開(kāi)勞務(wù)派遣的發(fā)票。但是這些勞務(wù)派遣人員都在甲單位食堂用餐,導(dǎo)致福利費(fèi)金額大,每年都超過(guò)工資*14%,每年都調(diào)增處理幾十萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)有什么好的辦法么?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)的法人在其他公司任職,工資薪金和經(jīng)營(yíng)所得合并計(jì)稅嘛
公戶(hù)轉(zhuǎn)賬給老板個(gè)人,取現(xiàn)出來(lái)給國(guó)企客戶(hù),給的某個(gè)人,沒(méi)有發(fā)票沒(méi)有收據(jù),沖老板往來(lái),摘要怎么寫(xiě)
老師,異地預(yù)繳房租增值稅,以前做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?,F(xiàn)在聽(tīng)到的是借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅。到底哪個(gè)對(duì)
請(qǐng)問(wèn)老師,我司有三個(gè)出口銷(xiāo)售項(xiàng)目,如果只享受出口免稅不打算退稅,那么采購(gòu)的發(fā)票可以先不開(kāi)嗎,考慮利潤(rùn)表要盈利這塊
老師你好,銀行的錢(qián)對(duì)得上,但是美元戶(hù)的話金額的話會(huì)比人民幣多一點(diǎn),那這個(gè)月底開(kāi)票的話,那這個(gè)發(fā)票也是取這一周的中間價(jià)來(lái)去開(kāi)票,那這金額也對(duì)不上
老師,請(qǐng)問(wèn)下我23在異地預(yù)交了稅款,25年又部分紅沖了,紅沖的原因是甲方給我的罰款,稅務(wù)局說(shuō)這個(gè)罰款屬于價(jià)外費(fèi)部能退?請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理呢?我發(fā)票也紅沖了,報(bào)表也更正了,都到最后了說(shuō)不能退。
對(duì),沒(méi)有收入
不用管,點(diǎn)強(qiáng)行申報(bào)就可以了
謝謝老師
不客氣,很高興幫你