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老師,之前客戶未付款,我做的是應(yīng)收賬款12500,錄了期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在客戶付了1萬,還剩2500沒付,我怎么做分錄

2024-09-29 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-09-29 10:45

你好,你這個借銀行存款1萬,貸應(yīng)收賬款1萬就可以了。

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快賬用戶7376 追問 2024-09-29 10:48

好,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-09-29 10:48

你好,不用客氣的了。

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你好,你這個借銀行存款1萬,貸應(yīng)收賬款1萬就可以了。
2024-09-29
再做分錄 借:未分配利潤 貸:預(yù)收賬款 1萬
2021-05-24
一、收到款項時,分錄是: 借:銀行存款200000 貸: 預(yù)收賬款200000 二、開具發(fā)票,確認(rèn)收入,分錄是: 借: 預(yù)收賬款549000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 549000/(1%2B適用稅率) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 549000/(1%2B適用稅率)*適用稅率 三、收34萬元時,分錄是: 借:銀行存款340000 貸:預(yù)收賬款340000 對于未收款9000元,形成預(yù)收賬款的借方余額9000元,到時后期收款平賬。
2021-08-20
你好 把少記的補記? 未收的也記預(yù)付這一個科目就可以了?
2021-08-31
你好,借銀行貸其他應(yīng)付款
2020-08-21
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