您好,這個(gè)的話是不需要繳納增值稅的,1這個(gè)是不需要的
某事業(yè)單位2019年12月方式如下業(yè)務(wù):(不考慮增值稅)1、收到財(cái)政授權(quán)支付撥付的事業(yè)經(jīng)費(fèi)300萬元,辦公樓修繕項(xiàng)目資金200萬2、本月累計(jì)支付了辦公經(jīng)費(fèi)295萬元,辦公樓修繕項(xiàng)目支付了195萬元。3、開展專業(yè)業(yè)務(wù)取得事業(yè)收入一共600萬元,其中100萬元用于某研究項(xiàng)目4、用事業(yè)收入開展專業(yè)業(yè)務(wù)支出580萬元,某研究項(xiàng)目支出110萬元5、本月取得非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)收入150萬元,支付了經(jīng)營(yíng)支出100萬元,以前年度共有20萬元虧損需要彌補(bǔ)。6、對(duì)外投資取得投資收益5萬元,接受捐贈(zèng)支付相關(guān)稅費(fèi)20000元。7、獨(dú)立核算的下屬單位上繳收入40萬元8、申請(qǐng)上級(jí)部門預(yù)算外資金補(bǔ)助100萬元,其中30萬元用于某研究項(xiàng)目9、年末,請(qǐng)進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn)。(財(cái)政資金結(jié)余期未退還財(cái)政,非財(cái)政專項(xiàng)資金期末結(jié)余自己留用,企業(yè)所得稅按20%計(jì)算繳納,職工福利基金按稅后20%計(jì)提)
老師~小規(guī)模納稅人一個(gè)季度銷售額小于30萬~所以免交增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、地方水里基金~ ①所以不交增值稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 政務(wù)補(bǔ)貼 對(duì)嗎? ②根據(jù)增值稅計(jì)提了附加稅: 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費(fèi) 教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方水里基金 由于免征:還要做分錄: 借:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費(fèi) 教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方水里基金 貸:營(yíng)業(yè)外收入 政務(wù)補(bǔ)助 是這樣嗎?不交增值稅還需要集體附加稅嗎?還是照樣計(jì)提再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入?
甲公司對(duì)政府補(bǔ)助采用總額法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,其與政府補(bǔ)助的相關(guān)資料 如下: 資料一:2021年4月1日,根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策,甲公司向政府補(bǔ)助有關(guān)部門提交了 購置A環(huán)保設(shè)備的補(bǔ)貼申請(qǐng),2021年5月20日,甲公司收到政府補(bǔ)貼款12萬元并存入 銀行。 資料二:2021年6月20日,甲公司以銀行存款60萬元購入A環(huán)保設(shè)備并立即投入 使用,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,按年限平均法計(jì)提折舊。 資料三:2022年6月30日,因自然災(zāi)害導(dǎo)致A環(huán)保設(shè)備報(bào)廢且無殘值,相關(guān)政府 補(bǔ)助無需退回。 本題不考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi)及其他因素。 計(jì)算甲公司2021年7月政府補(bǔ)貼款分?jǐn)傆?jì)入當(dāng)期損益的金額并編制會(huì)計(jì)分錄。(4)2021年7月政府補(bǔ)貼款分?jǐn)傆?jì)入當(dāng)期損益的金額=12/5/12=0.2(萬元)。 借:遞延收益 0.2 貸:其他收益 0.2老師,這里的分錄不知道為什么怎么做
18:33問答詳情23:58:06后或5次對(duì)話后問題結(jié)束你好,民間非營(yíng)利組織,經(jīng)營(yíng)范圍只有學(xué)術(shù)研究,交流活動(dòng),技術(shù)轉(zhuǎn)讓,軟件評(píng)估與測(cè)試,環(huán)境試驗(yàn)這幾項(xiàng)范圍,上月舉辦了一個(gè)交流活動(dòng)會(huì)議,收到了中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)給我們的一個(gè)會(huì)議補(bǔ)貼,看著他們不是一個(gè)政府單位,要求我們給他開票,請(qǐng)問一下開什么發(fā)票項(xiàng)目比較合適呀?符合我們經(jīng)營(yíng)范圍的呢?娜娜呢52023-06-1318:31發(fā)布18次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好你偶爾發(fā)生的;你直接開票即可;開現(xiàn)代服務(wù)*會(huì)議補(bǔ)助費(fèi);這樣開按6%2023-06-1318:32不需要去增加臨時(shí)稅種嗎?沒有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
18:37<問答詳情18:33問答詳情23:58:06后或5次對(duì)話后問題結(jié)束你好,民間非營(yíng)利組織,經(jīng)營(yíng)范圍只有學(xué)術(shù)研究,交流活動(dòng),技術(shù)轉(zhuǎn)讓,軟件評(píng)估與測(cè)試,環(huán)境試驗(yàn)這幾項(xiàng)范圍,上月舉辦了一個(gè)交流活動(dòng)會(huì)議,收到了中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)給我們的一個(gè)會(huì)議補(bǔ)貼,看著他們不是一個(gè)政府單位,要求我們給他開票,請(qǐng)問一下開什么發(fā)票項(xiàng)目比較合適呀?符合我們經(jīng)營(yíng)范圍的呢?娜娜呢52023-06-1318:31發(fā)布18次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好你偶爾發(fā)生的:你直接開票即可:開現(xiàn)代服務(wù)*會(huì)議補(bǔ)助費(fèi):這樣開按6%2023-06-1318:32不需要去增加臨時(shí)稅種嗎?沒有風(fēng)險(xiǎn)嗎?娜娜呢52023-06-1318:34發(fā)布38次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你問你稅務(wù)局,只要你稅務(wù)局那邊同意,不用增加范圍也可以開。2023-06-1318:36一增加臨時(shí)稅種的話,增加什么稅種?
請(qǐng)問主播在同一地方成立個(gè)體戶不在注冊(cè)地上班可以嗎
老師好!股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,受讓方為省外公司時(shí),受讓方公司印花稅申報(bào)地區(qū):是選擇被投資公司經(jīng)營(yíng)地,還是選擇受讓方公司經(jīng)營(yíng)地呢? 舉例:上海金公司,注冊(cè)經(jīng)營(yíng)地在上海奉賢區(qū)。 自然人股東甲,將100%股份轉(zhuǎn)讓給杭州銀公司,杭州銀公司在杭州拱墅區(qū)。 那么,杭州銀公司,是在上海奉賢申報(bào)印花稅?還是在杭州拱墅區(qū)申報(bào)印花稅呢?
占股55%,轉(zhuǎn)讓股份30%,怎樣計(jì)算出30%的轉(zhuǎn)讓價(jià)格
老師,怎么在金蝶把多賬套的客戶資料導(dǎo)入在一個(gè)賬套里面
只有住宿發(fā)票,沒有往返火車票,住宿費(fèi)能做差旅費(fèi)嗎
高新企業(yè),增值稅加計(jì)5%,造成企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額足夠,相對(duì)應(yīng)存貨不夠,可以要求增值稅一般納稅人開具材料普通發(fā)票嗎?這樣帳務(wù)上提高材料成本。供貨方和本公司都是一般納稅人。
老師 你好 我想問一下 個(gè)體戶怎么做帳報(bào)稅呢
公司現(xiàn)在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計(jì)劃部下達(dá)的工單嗎?但是5月份的下達(dá)工單都還沒開始做。還是說我按生產(chǎn)部5月生產(chǎn)什么產(chǎn)品我就核算什么產(chǎn)品的成本。而且我要找一個(gè)新工單核算是吧。4月已生產(chǎn)的產(chǎn)品未完工的然后5月接著生產(chǎn)的這種工單我就不核算了對(duì)吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產(chǎn)完工為止
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請(qǐng)問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,有沒有相關(guān)文件
《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于財(cái)政性資金、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》(財(cái)稅[2008]151號(hào))第一條財(cái)政性資金規(guī)定: (一)企業(yè)取得的各類財(cái)政性資金,除屬于國(guó)家投資和資金使用后要求歸還本金的以外,均應(yīng)計(jì)入企業(yè)當(dāng)年收入總額。 (二)對(duì)企業(yè)取得的由國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定專項(xiàng)用途并經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的財(cái)政性資金,準(zhǔn)予作為不征稅收入,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)從收入總額中減除。
老師,這些不繳納增值稅的話,稅務(wù)那邊我們應(yīng)該提供哪些證明?
你們就提供,??顚S茫@個(gè)就可以的哈