小規(guī)模勞務(wù)派遣公司可以使用差額征收的?5%的征收率。 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以選擇差額納稅,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依?5%?的征收率計(jì)算繳納增值稅。 一般納稅人的勞務(wù)派遣公司如果采取差額征稅的?5%計(jì)稅,不可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。 一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以選擇一般計(jì)稅方法,適用?6%?的稅率并可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;也可以選擇差額納稅,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依?5%?的征收率計(jì)算繳納增值稅,但這種情況下不可以按規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

勞務(wù)派遣差額征稅的話,其他收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
一般納稅人,勞務(wù)派遣差額征稅,收到的專票可以抵扣用嗎
勞務(wù)派遣公司公司一般納稅人開差額征稅的,買車收取專用發(fā)票可以抵增值稅嗎?
勞務(wù)派遣公司,小規(guī)模,可以開差額征稅的發(fā)票嗎?
我們勞務(wù)派遣公司一般納稅人選擇差額征稅簡(jiǎn)易計(jì)稅5%,收到進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣么?
老師,代理產(chǎn)品的授權(quán)費(fèi)可以開票嗎,開票內(nèi)容是什么
老師,生產(chǎn)車間后續(xù)裝修的費(fèi)用記入那個(gè)科目
樸老師,剛才的問(wèn)題已經(jīng)達(dá)到上限,不能再繼續(xù)提問(wèn)了,我還想再問(wèn)一下,如果是我們公司跟對(duì)方合作,對(duì)方打進(jìn)10萬(wàn)的加工費(fèi),我們要按13個(gè)點(diǎn)交稅,那對(duì)方是小規(guī)模納稅人,開發(fā)票我們是不是就虧了?(樸老師)
機(jī)械租賃什么時(shí)候什么情況下可以開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
你好老師,我們公司成立兩年,注冊(cè)資金100元交夠了,老板還要投資,再投資的款項(xiàng)怎么辦,是增資好還是計(jì)入資本公積好呢
老師,我們是勞務(wù)外包和派遣公司,現(xiàn)在要交殘保金嗎?按個(gè)稅系統(tǒng)算我們?nèi)ツ昶骄藬?shù)是200人,平均工資是2萬(wàn)多,這樣算下來(lái)我們要交殘保金8萬(wàn)多,但是這差不多是我們一年的利潤(rùn)啊,這要怎么辦啊,根本沒(méi)錢交
營(yíng)業(yè)執(zhí)照丟了,補(bǔ)一個(gè)要不要登報(bào)
房地產(chǎn)公司鋼結(jié)構(gòu)搭建的臨時(shí)售樓部,用完后拆除了,2021年-2023年,有啥子減免房產(chǎn)稅的政策?
產(chǎn)銷比公式是什么?代表什么含義?
請(qǐng)問(wèn)老師,每月用財(cái)務(wù)—原材料結(jié)存金額與進(jìn)銷存原材料結(jié)存金額比對(duì),進(jìn)銷存原材料金額>財(cái)務(wù)原材料金額,就是材料已入庫(kù)未來(lái)票部分,這部分差異,財(cái)務(wù)上需要暫估入庫(kù)嗎?下個(gè)月就來(lái)發(fā)票了


小規(guī)模簡(jiǎn)易計(jì)稅5%勞務(wù)費(fèi)可以開專票嗎
同學(xué)你好 這個(gè)差額部分可以單獨(dú)開專票 稅率是1%或者3%
也就是說(shuō)不管是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司和一般納稅人勞務(wù)派遣公司都可以采用簡(jiǎn)易計(jì)稅5%的征收率計(jì)稅?再一個(gè)就是采用5%簡(jiǎn)易計(jì)稅的一般納稅人勞務(wù)派遣公司可以進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅嗎?
差額部分單獨(dú)開?那代收代扣的工資社保開什么票?
同學(xué)你好 1.對(duì)的 2.不可以,采用 5% 簡(jiǎn)易計(jì)稅的一般納稅人勞務(wù)派遣公司不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的項(xiàng)目,其應(yīng)納稅額是按照銷售額和征收率計(jì)算的,不涉及進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣
差額計(jì)稅要去稅局備案嗎?如果以后不差額了可以恢復(fù)嗎
同學(xué)你好 要備案的
這個(gè)可以差額納稅和一般納稅同時(shí)開 但是一個(gè)項(xiàng)目不能兩種都要用 只能用一種
老師給我個(gè)電話吧,還是不太明白
就是一個(gè)項(xiàng)目你定了用什么就一直用這個(gè)辦法 不能隨便改
勞務(wù)派遣公司采用那種稅收征收方式節(jié)稅?
不同的項(xiàng)目可以用不同的辦法 比如說(shuō)A你用簡(jiǎn)易計(jì)稅 B你用一般計(jì)稅 這兩個(gè)都不能改
收到用工企業(yè)要?jiǎng)趧?wù)派遣公司代發(fā)工資和代扣社保,需要給他們開什么發(fā)票
你們申報(bào)個(gè)稅的話可以開勞務(wù)的