小規(guī)模勞務(wù)派遣公司可以使用差額征收的?5%的征收率。 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依?5%?的征收率計算繳納增值稅。 一般納稅人的勞務(wù)派遣公司如果采取差額征稅的?5%計稅,不可以進行進項稅抵扣。 一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以選擇一般計稅方法,適用?6%?的稅率并可以抵扣進項稅額;也可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依?5%?的征收率計算繳納增值稅,但這種情況下不可以按規(guī)定抵扣進項稅額
勞務(wù)派遣差額征稅的話,其他收到的進項發(fā)票可以抵扣進項稅額嗎
一般納稅人,勞務(wù)派遣差額征稅,收到的專票可以抵扣用嗎
勞務(wù)派遣公司公司一般納稅人開差額征稅的,買車收取專用發(fā)票可以抵增值稅嗎?
老師早上好,我公司是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,開代發(fā)工資的普票用5%的稅率,然后還可以再用差額征收嗎?
勞務(wù)派遣公司,小規(guī)模,可以開差額征稅的發(fā)票嗎?
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進項票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
請問動產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進項344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進去,謝謝老師
付款是私對私,需要經(jīng)銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
小規(guī)模簡易計稅5%勞務(wù)費可以開專票嗎
同學(xué)你好 這個差額部分可以單獨開專票 稅率是1%或者3%
也就是說不管是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司和一般納稅人勞務(wù)派遣公司都可以采用簡易計稅5%的征收率計稅?再一個就是采用5%簡易計稅的一般納稅人勞務(wù)派遣公司可以進項抵扣增值稅嗎?
差額部分單獨開?那代收代扣的工資社保開什么票?
同學(xué)你好 1.對的 2.不可以,采用 5% 簡易計稅的一般納稅人勞務(wù)派遣公司不能抵扣進項稅額。選擇簡易計稅方法計稅的項目,其應(yīng)納稅額是按照銷售額和征收率計算的,不涉及進項稅額的抵扣
差額計稅要去稅局備案嗎?如果以后不差額了可以恢復(fù)嗎
同學(xué)你好 要備案的
這個可以差額納稅和一般納稅同時開 但是一個項目不能兩種都要用 只能用一種
老師給我個電話吧,還是不太明白
就是一個項目你定了用什么就一直用這個辦法 不能隨便改
勞務(wù)派遣公司采用那種稅收征收方式節(jié)稅?
不同的項目可以用不同的辦法 比如說A你用簡易計稅 B你用一般計稅 這兩個都不能改
收到用工企業(yè)要勞務(wù)派遣公司代發(fā)工資和代扣社保,需要給他們開什么發(fā)票
你們申報個稅的話可以開勞務(wù)的