你好,可以開在同一張上面,但是不建議這樣開而已。
我單位銷售空調(diào)并安裝,可以在一張發(fā)票上開具13%的銷售和9%的安裝勞務(wù)費(fèi)嗎?
銷售自己的貨物,并找第三方安裝,如果開票都是貨物的銷售額,第三方開來(lái)安裝勞務(wù)票,可以計(jì)入成本嗎?
如果銷售貨物和安裝混合銷售,公司未單獨(dú)核算安裝服務(wù)。發(fā)票開具是不是可以都開成貨物,比如貨物200,安裝10元(合同沒(méi)有單獨(dú)列明安裝的金額),可不可以開成貨物210,稅率13。
老師,我司是貿(mào)易有限公司。銷售貨物要開13%稅率的發(fā)票(附帶貨物購(gòu)銷合同,送貨單)。另外,工人工資,那對(duì)應(yīng)部分的安裝服務(wù)或工程服務(wù)發(fā)票,開具9%稅率的發(fā)票(附帶安裝合同,不用送貨單)。所以13%貨物和9%服務(wù)發(fā)票要分開開具。所以是有2份合同:貨物購(gòu)銷合同和安裝合同。 有的老師這么說(shuō),要2份合同,但我認(rèn)為這是一個(gè)工程來(lái)的,那合同就只要一份吧,我13%發(fā)票和9%發(fā)票分開開具就好,合同不用弄銷售貨物合同和安裝合同兩份,就一份銷售合同,合同內(nèi)容里面寫有包安裝就好。 那是同一批貨物的銷售和服務(wù),可以開成兩種稅率嗎?
老師,一家供應(yīng)商銷售貨物和提供安裝兩項(xiàng),合同上也寫了提供13%和9%的專票,我可以收他都開13的貨物的票嗎
5月份開了200萬(wàn)發(fā)票,200萬(wàn)之前已經(jīng)490萬(wàn)了,超500萬(wàn)了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
為什么不建議呢,請(qǐng)問(wèn)下我們合同貨物含勞務(wù)都是分別寫明在一個(gè)采購(gòu)明細(xì)里的,這種也不建議嗎
你好,,你可以開在一張上面,操作是沒(méi)問(wèn)題的。
因?yàn)樗麄兊男再|(zhì)不一樣,所以不建議。