你好,需要按規(guī)定補(bǔ)報(bào)個人所得稅,或者是讓包工頭補(bǔ)開勞務(wù)發(fā)票,否則就要更改匯算清繳表把這一部分成本調(diào)出來
請教老師,我們勞務(wù)公司百分之95的工人都是包工頭手下的,遍布在我們母公司(施工總包)所屬全國各地分公司項(xiàng)目部,通過考勤造工資表母公司專戶代發(fā),為了規(guī)避農(nóng)民工財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn),我們嘗試過讓包工頭代開經(jīng)營所得發(fā)票給我公司但幾乎沒人去開,我公司百分之90的項(xiàng)目是外地項(xiàng)目,核定了個稅,雖然外地個稅問題應(yīng)該是解決了,但剩下百分之10的項(xiàng)目工人也要有2000人左右,那么本地項(xiàng)目2000個工人個稅和2萬個本地加上外地工人社保并沒有解決,由于工人流動性大,也不知具體多少人有農(nóng)保,加上本公司財(cái)務(wù)人力有限,如果全員扣繳農(nóng)民工個稅會計(jì)沒有動力去做,或者搜集農(nóng)保證明也搜不出,請教老師該怎么辦?如果我們和工人的用工合同約定了以完成一定期限的工作任務(wù),那么我們在本地和外地的項(xiàng)目是不是就不存在社保風(fēng)險(xiǎn)了。
請問老師,工資申報(bào)這塊問題,怎么解決有5個物業(yè)、保潔類公司,大大小小將近30個工資表,工資表里面的員工部分有在個稅申報(bào)系統(tǒng)中申報(bào),由于數(shù)據(jù)沒辦法及時跟上,導(dǎo)致增減員沒有辦法同步。由于之前就沒有按真實(shí)的申報(bào),所以現(xiàn)在的狀況是,比如在A工資表里有張三,李四。張三在甲公司申報(bào),李四在乙公司申報(bào)。但是實(shí)際上這兩個人可能是用同一個賬戶發(fā)工資(公轉(zhuǎn)私戶發(fā)工資) 我有和老板建議過,我要按實(shí)際的工資表來申報(bào)個稅,老板也采納了?,F(xiàn)在這個頭緒沒辦法理順 2月份之前升為一般納稅人,到目前為止都還沒有提交財(cái)務(wù)報(bào)表,所以企業(yè)都被扣分。希望得到老師實(shí)際幫助
您好,老師。我想咨詢一下,我做了一家機(jī)械租賃公司的賬,因?yàn)楦鞣N挖機(jī)和車都沒有發(fā)票入賬,稅局當(dāng)時同意口頭實(shí)物入賬抵扣成本,然后每年大量開票,所有增值稅附加稅印花稅全部申報(bào),只有企業(yè)所得稅老板說全部用挖機(jī)操作手工資抵掉,讓下面人傳電子版工資給我,我當(dāng)時就要工資表金額申報(bào)了報(bào)表但是沒有做賬因?yàn)槭掷餂]有他們簽字的工資表只有電子版,后面就轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)公司做了,如果以后查我沒有做賬我犯法嗎?
老師,物業(yè)小公司一年的收入就幾十萬,就2個管理人員個幾個保安工資,之前的會計(jì)做賬的時候全部入在管理費(fèi)用了,然后利潤表準(zhǔn)備年報(bào)時發(fā)現(xiàn)成本是0,管理費(fèi)用都是工資,幾千元的維修費(fèi)和幾百元的辦公費(fèi)就沒有任何費(fèi)用了,我想問的是利潤表上沒有成本(收入和成本不匹配怕對企業(yè)影響,所以想反結(jié)賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費(fèi)用的工資調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本,那么我還要去改第四季度的利潤表和企業(yè)所得稅表嗎?
您好老師,某自然人和我們建筑公司簽訂掛靠協(xié)議,他未對我們公司開具任何勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們之前已經(jīng)支付給對方一部分錢了,剩余未支付的錢里面我們領(lǐng)導(dǎo)說要扣除掉實(shí)際勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的稅金,因?yàn)閷Ψ揭恢蔽刺峁┻^發(fā)票所以我們扣除勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的相關(guān)稅金。這個要求合理嘛?還有我們之前向?qū)Ψ竭@個自然人也就是包工頭支付的錢是直接打到這個人卡里,然后他再自己發(fā)錢給他雇傭的工人,那我們是否需要替這個包工頭申報(bào)個稅?之前會計(jì)一直沒有替對方申報(bào)個稅過,我們公司是否會擔(dān)法律責(zé)任,申報(bào)個稅的話對方?jīng)]有提供給我們工資單,我們沒法按實(shí)際人情況來,假如給包工頭打款200萬,申報(bào)個稅時就把200萬都加在這個包工頭身上嗎?
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財(cái)務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
是否還有其他方式呢?因?yàn)槭?1年-23年的都過了幾年了,補(bǔ)開發(fā)票有點(diǎn)不現(xiàn)實(shí)。 是否可以通過出審計(jì)報(bào)告的方式來處理呢
你好,按規(guī)定未取得合規(guī)發(fā)票的支出是不可以企業(yè)所得稅前抵扣的,所以即使用審計(jì)報(bào)告的形式證明業(yè)務(wù)的真實(shí)性,也不可以企業(yè)所得稅前抵扣這一部分人工成本,要么個人所得稅系統(tǒng)補(bǔ)報(bào)相關(guān)的工資薪金,要么匯算清繳把這一部分成本調(diào)整出去,
現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票還可以嗎?
有點(diǎn)晚但是你有審計(jì)報(bào)告證明業(yè)務(wù)真實(shí)的話,稅務(wù)局應(yīng)該還是承認(rèn)的
股東變更協(xié)議你們沒股東變更前你們沒有調(diào)報(bào)表嗎?多少交點(diǎn)稅就不會查賬了
他們是重點(diǎn)檢查企業(yè),調(diào)報(bào)表都沒用
您好,你們股權(quán)轉(zhuǎn)讓是評價(jià)還是虧損不交個稅轉(zhuǎn)讓的?
是虧損的 老師
所以稅務(wù)局要查你,如果你們是按盈利轉(zhuǎn)讓的話,繳納部分個人所得稅就會減少企業(yè)的查賬風(fēng)險(xiǎn)
哦哦 好滴
不客氣,和專管員'溝通一下'看看需要繳納多少稅可以過去