您好,你發(fā)了工資就是按照工資薪金申報(bào)
老師請(qǐng)問(wèn)一下,合伙企業(yè)的合伙人或個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的投資者工資薪金所得稅需要申報(bào)嗎,工資薪金所得和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得都可申報(bào)嗎,還是只報(bào)一樣
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我在報(bào)(個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得)時(shí)顯示(投資者減除費(fèi)用)已在綜合所得扣繳申報(bào)中享受扣除,不可以再重復(fù)扣除 ,這種情況是不是要更改(綜合所得里面的扣除)?是不是對(duì)應(yīng)的每一期工資薪金申報(bào)都要重新更正綜合所得,
老師,我們公司幾個(gè)員工成立了合伙企業(yè),暫時(shí)沒(méi)有經(jīng)營(yíng)所得,需要每個(gè)月申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?個(gè)人所得稅是所有合伙人都要零申報(bào)還是掛在合伙企業(yè)下的職員用來(lái)申報(bào)工資薪金???
請(qǐng)問(wèn)一下,合伙律所,合伙人和經(jīng)營(yíng)者都是申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅嗎?那合伙人和經(jīng)營(yíng)者都不申報(bào)工資薪金所得個(gè)人所得稅了嗎?
宋生老師: 律所7月份登記的,3個(gè)合伙人,其中一個(gè)合伙人7月收入50萬(wàn),8月現(xiàn)在要申報(bào)7月個(gè)稅,律所留存20%部分,其他的合伙人現(xiàn)在想要提款也就是50萬(wàn)乘80%=40萬(wàn),這部分我應(yīng)該按照工資薪金先申報(bào)還是說(shuō)直接申報(bào)合伙人提成,但是不扣稅費(fèi),10月份的時(shí)候申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得再申報(bào)呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整