你好!差額計入到營業(yè)外收入。
老師,供應(yīng)商開給我們公司25萬的貨款專票,我們公司付了15萬,剩下10萬是由采購墊付的,采購付給供應(yīng)商的,這個賬怎么做?
老師,我們公司買了一批設(shè)備,付了30%首付款,剩余是融資公司支付的,然后融資公司把這批設(shè)備租給我們,我們每個月付租金,付3年后,我們就用100塊購入。怎么做賬務(wù)處理
老師,我們采購了一批電腦,對方開了32700的專票給我們,但是實際我們只付款付了32500,采購合同里面寫了折扣200,那發(fā)票多開了200,要怎么做賬?
老師,我們公戶給供應(yīng)商付了款,但是不開發(fā)票,這個賬務(wù)處理怎么做
老師,我們這邊采購給我們開票41690但是實際付款41500剩余零頭190不付款了,后面這個怎么做賬務(wù)處理?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3。問題→這樣做利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下需要怎么做,不然利潤報表申報會提示?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下做一筆什么會計分錄比較呢?小金額可以不需要通過以前年度調(diào)整核算嗎?要怎么做才能平
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下做什么會計分錄比較好?不然利潤表申報會提示
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩看一下看做什么會計分錄比較好?就是不用通過以前年度調(diào)整這個科目核算怎么做會計分錄?
老師,公司貸款一筆錢,用來還個人費用,后面到期把錢還給銀行,是不是公司法人還要還個人費用
老師這個是可以作為發(fā)票嗎
您好老師!現(xiàn)在醫(yī)院要賣一輛車出去,是3.5萬,對方開票是1萬這樣可以嗎
請問老師,集團讓甲單位負責管理下面很多企業(yè)(比如注銷了,不存在了等遺留下來的房產(chǎn)),甲單位將這些不知道房產(chǎn)所有人是誰的房產(chǎn)進行統(tǒng)一管理,負責房屋的維護等、然后出租出去了。收到的租金歸單位所有,請問甲單位要繳納這些無租使用又出租的房屋的房產(chǎn)稅和土地使用稅么?謝謝
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩看一下看做什么會計分錄比較好?能避免這個情況
微信掃碼加老師開通會員
老師,這個是專票,也可以這樣嗎?可影響進項稅抵扣?這個營業(yè)外收入要報稅嗎?
你好是的專,專票也是可以的,這個不影響進項稅額,營業(yè)外收入是需要交所得稅的。
我們平時會有些零頭金額不大,但是一年會有個幾千塊錢,這個會有影響嗎?
你好,這個沒關(guān)系的,不用擔心。