你好,金額不大的,可以的。
老師,您好,請(qǐng)問收到補(bǔ)助。收到時(shí)做分錄,借:銀行存款 貸:遞延收益,實(shí)際發(fā)生了辦公費(fèi)做分錄,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 ,借:遞延收益 貸:管理費(fèi)用,這些分錄對(duì)嗎?
低于5000元的辦公桌椅會(huì)計(jì)分錄是不是借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:銀行存款
老師公司購(gòu)買 5000以下的設(shè)備 分錄1 借:固定資產(chǎn)4000 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 4000 貸:累計(jì)折舊 分錄2 借:管理費(fèi)用 4000 貸:銀行存款 4000 請(qǐng)問分錄1和分錄2哪種合適?
老師:公司購(gòu)買桶裝水,開了發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄,借管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸銀行存款,對(duì)嗎
員工拿發(fā)票報(bào)銷辦公費(fèi),會(huì)計(jì)分錄借管理費(fèi)用貸銀行存款,還是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款,然后再借其他應(yīng)收款貸銀行存款
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
金額大的話要過下賬嗎?
金額大的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用或是固定資產(chǎn)。
1年以下做長(zhǎng)期待攤嗎?這個(gè)怎么區(qū)分
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用肯定是一年以上的,2萬以上的就屬于大額的呀。
預(yù)付知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司2000塊,這個(gè)呢要咋么做分錄
借預(yù)付賬款貸銀行存款
只有一個(gè)銀行對(duì)賬單,這種摘要一般怎么寫,好難
你好,寫預(yù)付服務(wù)費(fèi)就行。
取得票后這種做管理費(fèi)用嗎?
你好 如果你們有知識(shí)產(chǎn)權(quán)做無形資產(chǎn)里面的
取得的那種專利就做到無形資產(chǎn)里面是嗎?屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎
你好,對(duì)的是的對(duì)的是的。
無形資產(chǎn)都做到了費(fèi)用里面怎么辦
可以修改,借無形資產(chǎn)貸費(fèi)用,如果不修改的話就那樣。
直接做研發(fā)費(fèi)用了,取得無形資產(chǎn)的發(fā)票都可以按這兩種方式入賬嗎?一般按費(fèi)用入賬好還是無形資產(chǎn)入賬好
你好,這個(gè)沒有好不好,你看一下能用多長(zhǎng)時(shí)間就可以的。