小規(guī)模納稅人季度繳納增值稅,可以在季度末的月份進行計提,下個月繳納增值稅。 具體來說,在季度中的前兩個月,一般不需要單獨對增值稅進行計提處理。在季度末那個月,根據(jù)本季度的銷售額和征收率計算出應繳納的增值稅,并進行計提。下月初申報繳納增值稅。 例如,在第一、二月不做增值稅計提分錄。在第三個月,計算出本季度應繳納的增值稅后,做如下分錄: 借:應收賬款等(根據(jù)業(yè)務確定的科目) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 — 應交增值稅 下月初繳納增值稅時: 借:應交稅費 — 應交增值稅 貸:銀行存款
老師,請問我們公司是小規(guī)模納稅人,增值稅和附加稅是按照季度繳納,那么我們是每個月計提增值稅還是每個季度計提一次增值稅?
老師,公司各項稅金除增值稅按月繳納外其他稅金都是按季度繳納,按季度繳納的稅款需要每個月計提還是按季度計提?
老師,小規(guī)模納稅人自行開具的增值稅專票,季度末需要計提嗎?還是下個月繳納后直接做,借:應交稅費-應交增值稅,貸:銀行存款
個體工商戶季度繳納增值稅,個人所得稅,每月需要計提么,還是季度繳納月度(3 6 9 12月)計提
老師,小規(guī)模納稅人是每筆計提增值稅,還是月末計提增值稅,還是季度末計提呢?
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務成本嗎?不通過原材料
您好,老師,我是出口商貿(mào)公司,這兩天需要報關,填報關單,有個這個商品編碼的產(chǎn)品,這個不是應稅商品吧,不需要交增值稅對嗎,第一次報,還是不敢確定,那下月初稅務系統(tǒng)報稅的時候填收入,是填免稅那框?qū)?,只需要開進來普票就行?
23-24年付銀行的費用,25年才取得銀行單據(jù)入賬,這種情況直接入賬就行?需要調(diào)整什么嗎
資產(chǎn)負債表不平怎么回事
老師 像你寫的這個分錄 因為我們是咖啡館所以每天都會有一筆分錄收入的 所以我在季度月末例如3月份月末做一筆應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未繳 貸 應交稅費 未交增值稅嗎
同學你好 小規(guī)模沒有應交稅費三級科目 交稅的時候 借應交稅費應交增值稅貸銀行存款 如果不交 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入