你們的銷售收入需正常入賬,即使對方不要發(fā)票。可以先記錄為應收賬款,然后根據(jù)實際情況調(diào)整稅前利潤。建議定期與稅務局溝通此類業(yè)務處理方式。

請問老師,我們是一般納稅人,但是目前基本戶尚未開立,從商貿(mào)公司購進大米,用于銷售,對方給我們開具了9%的普通發(fā)票。我們能不能抵扣進項稅呢,大米屬于農(nóng)產(chǎn)品吧
我們現(xiàn)在有一家公司,他是貿(mào)易公司,但是他現(xiàn)在做的業(yè)務就是有一個大型的賣場,售賣各式各樣的商品,銷售額是進入這個商貿(mào)公司的公戶里面,但是這個錢的話是屬于這每個柜臺的商戶(個體戶)的,我們的商貿(mào)公司每天的銷售收入,然后要抽取我們的一部分管理費用,再把錢轉到每個柜臺個體戶老板卡里。像這種情況的話,我們貿(mào)易公司的主營業(yè)務收入就是那個管理費用。那我們公司是屬于差額征稅的對象嗎?
我們現(xiàn)在有一家公司,他是貿(mào)易公司,但是他現(xiàn)在做的業(yè)務就是有一個大型的賣場,售賣各式各樣的商品,銷售額是進入這個商貿(mào)公司的公戶里面,但是這個錢的話是屬于這每個柜臺的商戶(個體戶)的,我們的商貿(mào)公司每天的銷售收入,然后要抽取我們的一部分管理費用,再把錢轉到每個柜臺個體戶老板卡里。像這種情況的話,我們貿(mào)易公司的主營業(yè)務收入就是那個管理費用。那我們公司是屬于差額征稅的對象嗎?
我們公司是一般納稅人的生產(chǎn)型企業(yè),有客戶買我們公司的貨,價格是不含稅的價格,不要發(fā)票,有些可能是當時買貨時不要發(fā)票,后來又要發(fā)票,針對于之前不開票的客戶后來又要發(fā)票,我們?nèi)绻o他收開票的稅點,還有就是我們在供應商那買貨,有時也不要票,但后來因為進項發(fā)票不足,也需要進項票,但供應商會找我們單獨收稅點,我們給稅點大概幾個點合適。還有就是如果我們給客戶開發(fā)票,收幾個稅點合適,這個怎么算
老師,我們是小規(guī)模納稅人,是屬于商貿(mào)公司,主要是給機關單位,像學校,部隊配送蔬菜,水果之類的,他們給我們結款,我們給他們開發(fā)票,但是我們給他們配送的品又多又雜,品很多,他們要求我們開票,挑選一點明細出來開就行了,那我們進貨開進來的明細,也是要跟開出去的明細一一對應嗎?
克山縣智影市場營銷策劃中心,老師這個名字,可以在網(wǎng)上給別的公司做網(wǎng)絡運營業(yè)務嗎?
如果是私對私發(fā)放了工人工資,直接出成本,沖現(xiàn)金,不申報個稅的話,會有什么稅務風險嗎?
老師,我是牙科門診,我們老板讓虛開發(fā)票,是看到老板簽字了才能開,還是業(yè)務人員簽字也可以
你好老師我們公司欠個人的款是20萬元,這時公司給出了收據(jù),之后以貨的價款還了5萬元,剩余的是其他員工直接還的15萬元,沒走公司的賬戶,這時我要怎樣做賬改成這個員工的
老師,怎么給公司做出財務分析和財務建議?
不同這題什么意思?幫忙解釋,謝謝
老師,公司多開了四千多塊錢發(fā)票給客戶,這部分客戶不付款了,我要怎么開發(fā)票沖減這部分金額呀
老師,供應商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師這個月報個稅,都申報了。漏一個工資賠償?shù)牧恕D鞘歉?,還是作廢重新報
老師,供應商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?