可以考慮設立個人服務合同,將年薪拆分成勞務報酬和工資薪金,合理利用稅率差異減少稅負。但具體方案需專業(yè)評估,考慮稅收政策變動。
老師,我們公司有個員工月薪3000元,2020年5月開始上班,一直沒發(fā)工資,現(xiàn)在需要給他一次性發(fā)5-12月的,怎么才能不用交個稅
老師,我在22年12月份收到老板給的一疊20年的單據和報銷單,費用89萬,相當于是現(xiàn)在的老板是22年買的一個公司,他們以前公司一直零申報的,以前的老板養(yǎng)著這個公司花費了辦證費,工資,社保等說好了這個費用由我現(xiàn)在的老板支付。但是工資沒有申報個稅。辦證費掛靠費也沒有發(fā)票,相當于89中,只有20萬合規(guī)票據。老板要求我做賬,并掛以前老板的往來借款。老師我接這疊票據應該做些什么呢
老師好!公司欠我2021年3月—2023年3月工資一真未發(fā),問過老板說一直沒有錢,請問一下這種情況下怎么處理?一直拖欠沒錢發(fā)的工資到現(xiàn)在如何制作?而且公司之之前發(fā)的工資都是應發(fā)多少,實際就是發(fā)多少,并沒有繳納個稅、社保等等扣除,請問一下現(xiàn)在又應該怎么處理?
請問老師,以公司名義給員工租的房子,員工拿發(fā)票來報銷的,問題1:房子從22年11月開始租的,11月初開了一張11月-1月的房租發(fā)票,我11月直接入福利費,忘記并入工資記個人所得稅了 ,22年該員工工資薪酬沒有達到個稅起征點,還用調整22年的個稅嗎?其中1月份跨年了 問題2:23年該員工分別開具23年2-4月 5-7月 8-10月的房屋發(fā)票,每個月房租3200,我想23年給他并入工資交個稅,我應該計征幾個月的個稅???
老師們,一家小規(guī)模企業(yè),2022年1月成立,22年和23年全部交給財務公司做賬,所以老板這兩年個人墊付支出200萬左右,都差不多夠實繳注冊資本金了,但他只能要部分大額支出的發(fā)票,公司主要是外包研發(fā)了一個軟件,我的問題是:新規(guī)定不是5年內繳足注冊資本金嗎?老板在工商注冊是100%股東,但實際上是有好幾個人投資了,可惜這些資金都沒有到公司賬戶上,我想問一下老板如果從現(xiàn)在開始繳注冊資本金最少要幾年完成?如果繳足注冊資本金是否需要工商稅務備案?
欠費補繳,分錄的二級科目設什么,應交稅費設二級
我們是4S店,客戶抽獎,車子指導售價是12萬,但是最終以5萬出去,開票就按照五萬來開的話,可以?稅務要求我們寫情況說明
老師,我們是一般納稅人,公司購買房子作為辦公室,可以喊放開開專票來抵扣嗎?
老師請問企業(yè)證券交易怎么申報增值稅。有虧損有盈利是沖抵后有盈利才交嗎。
您好,老師。請問公司印花稅是季度申報的。公司7月,8月無銷售額,9月份不含稅銷售額是1200元。1200x萬分之三稅率÷2=0.18元,請問老師,到時做9月份的賬用不用計提0.18元印花稅呢?到10月份申報第3季度印花稅時,低于1元,又不扣款
銀行回單上,欠費補繳,付款方是我,收款方沒有顯示是誰,怎么做分錄,欠的不是稅費吧,是欠銀行的還是稅費,入其他應付款吧
請問老師,假設股東1分紅70,股東2分紅30,但是股東1未達到分紅條件,不分紅,請問會計分錄應該怎么寫?
你好。公司是5月份成立的,6月份的工資是通過勞務派遣平臺發(fā)薪的,公司對公轉給勞務派遣公司,這次支出怎么做分錄
老師,24.6勾選認證了一張進項發(fā)票,但是24.6一直到25.9中間一直沒有營業(yè)收入,這個進項就一直在期末已認證相符但未申報抵扣欄,這個有什么影響嗎?
老師我今天報8月份的個稅,系統(tǒng)提示說【綜合所得個人所得稅預扣預繳申報表】為累計申報,系統(tǒng)檢測到您稅款所屬期為【6】月的申報數據發(fā)生了變動,請同步更正【6】月后的申報 數據。,導至我8月份的個稅沒法提交,6月份的數據我沒改過,是不是我6月份有兩上員工是有在別的地方拿工資的,在我們這邊也是按工資薪金給人家申報的,兩邊加起來肯定是超了的,扣除都是選了5000,是不是這樣就過不了,那人都走了,要是改了的話,要扣稅只能是公司承擔了