是的,直接選是就可以了
我們公司是企業(yè)合伙(有限合伙) 做自然人電子稅務(wù)人員信息采集 某股東得是三月入職 但是申報(bào)8月個稅的時候 前3到7月沒有發(fā)工資申報(bào) 都是零申報(bào) 所以報(bào)8月個稅會出現(xiàn)累計(jì)減除費(fèi)用30000 這個時候如果直接輸入工資10000 代繳公積金1000 出現(xiàn)的個稅會是零 如果在人員信息采集那里是否扣除減除費(fèi)用 那里選擇否 在自然人電子稅務(wù)局就會有270的個稅 我是新手會計(jì) 想請教老師 我得怎么選擇報(bào)股東的個稅才是正確的 在人員信息采集那里是否扣除減除費(fèi)用 那里是要選擇否還是,是 好一點(diǎn)呢,有什么區(qū)別,不明白
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業(yè)。由于老板產(chǎn)業(yè)多,當(dāng)時這邊的成立和收單那些都是由老板另一個公司的會計(jì)兼著,所以一直沒有建賬,這公司也一直沒有開發(fā)票,到現(xiàn)在對公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個月的稅費(fèi)申報(bào)都還是全部零申報(bào)(包括費(fèi)用都是0)。我想請教老師,如果現(xiàn)在開賬的話,是不是要從去年9月份開始開?但是這樣的話,報(bào)表就有變動了,起碼有費(fèi)用了,那申報(bào)的報(bào)表就不對了,如果年報(bào)的時候更正報(bào)表,會不會產(chǎn)生滯納金或者行政處罰那些費(fèi)用?我能不能從3月開始立賬戶,請教老師我該怎么做。
我公司小規(guī)模納稅人,2022年12月才開始有員工,2022年第四季度增值稅、企業(yè)所得稅都是0。 然后12月的時候入賬了1筆無票的辦公費(fèi)780,1筆無票的業(yè)務(wù)招待費(fèi)20135,1筆錯入保證金的成本26666.66,由于當(dāng)時已申報(bào)增值稅及企業(yè)所得稅,所以沒有改12月的賬,直接在1月做了以前年度損益調(diào)整,然后現(xiàn)在我填報(bào)匯算清繳的申報(bào)表,顯示小微企業(yè),可以免填收入、成本、期間費(fèi)用那些表,然后我勾選了納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,然后那個業(yè)務(wù)招待費(fèi),無論我填賬上的25214,還是剔除無票的部分填寫5079,去到納稅申報(bào)表那個納稅調(diào)整后所得都是負(fù)數(shù),那我要填邊個金額? 然后無票的辦公費(fèi)780和12月漏入的那筆成本26666.66我要填去哪里?。?/p>
1.分公司選擇獨(dú)立核算自主申報(bào),企業(yè)所得稅稅率:25% 2.增值稅匯總申報(bào)和企業(yè)所得稅匯總申報(bào)這兩個稅種是分開申請備案的,可以只選其一備案。 3.增值稅匯總申報(bào):如果總、分公司合計(jì)收入超過五百萬,變成一般納稅人 4.企業(yè)所得稅匯總申報(bào):總、分公司合計(jì)收入超過五百萬,也不會變成一般納稅人,總公司符合小微企業(yè)政策即可享受小微企業(yè)所得稅稅率 (a.年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元b.從業(yè)人數(shù)不超過300人c.資產(chǎn)總額不超過5000萬元d.非限制和禁止行業(yè)e.查賬征收或核定征收均可享受優(yōu)惠。)(2023年1月1日至2024年12月31日:300萬以內(nèi)都是5%企業(yè)所得稅稅率) 這是對的嗎?(深圳稅務(wù))
增值稅申報(bào),新成立企業(yè)4個月還沒收入全部是0申報(bào),這次提示是否適用小微企業(yè),六稅兩費(fèi)政策。如果選擇是,直接選8月份開始就可以唄
請問老師,沒開進(jìn)項(xiàng)只開銷項(xiàng)存在罰款一說不
老師9月份以后不允許報(bào)無票收入了嗎?
稅法#請問下:公司促銷商品買一送一活動,比如買一個空調(diào)送加濕器,空調(diào)價(jià)格2000元,實(shí)際收款2000元。贈送的加濕器市場價(jià)為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認(rèn)收入時,分別如何計(jì)算?金額分別是多少?
全年一次性獎金包括什么?
請問建筑服務(wù)勞務(wù)分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個月未報(bào)收入和開支風(fēng)險(xiǎn)大嗎,如何避免,因未開票也無進(jìn)項(xiàng)票
殘保金申報(bào)的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報(bào)的人數(shù)平均值一樣的嗎
請問異地工程 有分包 有預(yù)繳 開票交增值稅的時候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大?。翰灰恢驴梢詥?/p>
老師,提備用金必須去銀行取錢嗎,用U盾可以嗎
好的,請問企業(yè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅時都是提示屬于小微企業(yè),但是這次選擇是否適用小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減免政策選擇是。但是它又提示不符合?這種是什么原因?謝謝
那個可能是系統(tǒng)問題,只有聯(lián)系12366處理了
如果這次選擇否,后面有影響嘛?企業(yè)也是從今年開始季度申報(bào)企業(yè)所得稅提示符合小微企業(yè)自動給減免的,但是這次申報(bào)增值稅選擇是,它又提示不符合。
選否就不能享受相關(guān)的優(yōu)惠了
企業(yè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅是小微,但最后會人工審核嘛?
所得稅是自動判斷的,應(yīng)該可以享受
剛才電子稅務(wù)局系統(tǒng)咨詢,說根據(jù)年報(bào)決定
季度預(yù)交所得稅時,系統(tǒng)自動判斷
對,但是機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)增值稅選擇是,提示又不符合嘛?稅務(wù)局說是根據(jù)上年年報(bào)。但是我外地項(xiàng)目選擇是減半征收的。這是什么情況?
項(xiàng)目所在地單獨(dú)判斷減半
項(xiàng)目所在地也是選擇的,可能選擇的是。但是機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)選擇是提示不是
自行判斷滿足小微就選是 小微企業(yè)三項(xiàng)條件全符合:年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元,從業(yè)人數(shù)不超過300人,資產(chǎn)總額不超過5000萬元。
是,但是增值稅申報(bào)選擇是,系統(tǒng)提示又不符合。主要外地有個項(xiàng)目,選擇是通過了,減半征收的。
你自己判斷符號選是就行了哈,,本地可能系統(tǒng)有問題
增值稅申報(bào)主要系統(tǒng)不讓通過,咨詢稅務(wù)局說根據(jù)上年年報(bào)
沒事的,根據(jù)季度盤斷是小微,在異地申報(bào)的不會補(bǔ)稅
那增值稅申報(bào)只能選擇否了,至于外地預(yù)交減半不用管,后面也不讓補(bǔ)稅對嘛?
是的,就是那個意思的,