你好!如果是正數(shù),直接填。如果是負(fù)數(shù),填到相反科目的正數(shù) 比如應(yīng)收-100,那么填到預(yù)收正數(shù)100
請問下老師!資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,預(yù)付款項,其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款,預(yù)收款項,其他應(yīng)付款和科目余額表里不一致。無壞賬準(zhǔn)備,是哪里錯了
報表上應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付賬款是怎么進行重分類的,如下圖,最后在資產(chǎn)負(fù)債表上填列的應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付,預(yù)收,預(yù)付分別是多少金額,謝謝
根據(jù)科目余額表,怎么做應(yīng)收,應(yīng)付,預(yù)收,預(yù)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付的重分類,資產(chǎn)負(fù)債表怎么填列相關(guān)數(shù)據(jù)
老師,你好,想問一下資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,有負(fù)數(shù)的話,應(yīng)該怎么處理?
請問老師!科目余額表其他應(yīng)收款是382.76元,其他應(yīng)付款借方是538.11元;資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款是920.87元,其他應(yīng)付款是538.11元;對嗎?為什么?謝謝老師!
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費用計入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
可以詳細(xì)一點嗎?
你好!你具體是哪個不了解呢
哪些跟哪些是相反科目?
應(yīng)收預(yù)付,應(yīng)付預(yù)付,其他應(yīng)收其他應(yīng)付
你剛剛不是說應(yīng)收負(fù)數(shù)貸方余額填到預(yù)收借方余額嗎?
怎么現(xiàn)在發(fā)的應(yīng)收和預(yù)付是相反科目?
你好,應(yīng)收對預(yù)收,應(yīng)付對預(yù)付。上面打快了。
老師,再請問一下,這個余額是不是看1-8余額本期發(fā)生額?不是單獨看每個科目的期末余額撒?
你好!是看科目單獨的金額
哦,老師意思是就看期末科目余額這個對嗎?等于應(yīng)收、預(yù)收只有一個期末科目余額,對應(yīng)調(diào)就可以了是嗎?
你好,是的,就是這個意思。