你好!內(nèi)帳交接要注意:1. 清楚記錄所有交易細(xì)節(jié)。2. 核對(duì)賬目與實(shí)際資產(chǎn)是否一致。3. 交接雙方確認(rèn)無(wú)誤后簽字。4. 留存完整的文件和憑證。5. 解釋任何復(fù)雜的財(cái)務(wù)狀況或異常。6. 保證信息傳遞準(zhǔn)確無(wú)誤。希望這些提示對(duì)你有幫助!
老師好!會(huì)計(jì)交接工作應(yīng)該注意哪些
老師學(xué)校食堂的會(huì)計(jì)好做嗎?應(yīng)該注意哪些問(wèn)題
老師我要去應(yīng)聘外賬會(huì)計(jì)需要注意哪些問(wèn)題?一個(gè)企業(yè)里面既有內(nèi)帳 會(huì)計(jì)又有外帳會(huì)計(jì)我的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪。
老師,我是商貿(mào)行業(yè),我剛上岸會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)前一任交接工作,我接手時(shí)應(yīng)該注意哪些方面呢?
老師,你好,把外帳接回來(lái)需要交接哪些資料,并有哪些問(wèn)題需要注意的?
3月份暫估一匹庫(kù)存商品已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖,然后再按照發(fā)票庫(kù)存商品金額計(jì)錄
外來(lái)人員來(lái)公司食堂交餐費(fèi)是沖費(fèi)用還是記入收入呢
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會(huì)去到成本或者費(fèi)用?
老師好 我們公司是農(nóng)業(yè)蔬菜種植公司 我們出售廢舊棚膜 滴灌帶等可以開(kāi)發(fā)票嗎 涉及些什么稅? 謝謝
老師,空調(diào)在折舊攤銷表里屬于那一類,攤銷期限幾年?
老師好!勞務(wù)派遣行業(yè)的殘保金是什么政策,派遣工不在我們公司發(fā)工資,交社保也算我們公司員工嗎?
老師好,現(xiàn)在報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額當(dāng)時(shí)以萬(wàn)元為單位填的數(shù)字,所以對(duì)不上!
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下出售公司使用過(guò)的二手車輛,產(chǎn)生的凈收益計(jì)入哪個(gè)一級(jí)科目以及二級(jí)明細(xì)
老師,購(gòu)入的無(wú)形資產(chǎn),固定資產(chǎn),按照含稅金額,還是不含稅金額折舊或者攤銷呀
老師好,成本700元,不開(kāi)票。 銷售多少元不虧本?