借預(yù)計(jì)負(fù)債 貸應(yīng)收賬款
這個(gè)實(shí)際發(fā)生退貨率小于20%時(shí)的時(shí)候不是應(yīng)該做:借 預(yù)計(jì)負(fù)債 貸:營(yíng)業(yè)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)收退貨成本 嗎?為什么這里卻不沖收入成本?
1、存在棄置費(fèi)用時(shí)需要將棄置費(fèi)用的現(xiàn)值計(jì)入固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值。 2、棄置費(fèi)用最終發(fā)生的金額(終值)與計(jì)入資產(chǎn)的價(jià)值(現(xiàn)值)之間的差額按照實(shí)際利率法計(jì)算的攤銷金額作為每年的財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。 3、固定資產(chǎn)棄置費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄: (1)借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程(實(shí)際發(fā)生的建造成本) 預(yù)計(jì)負(fù)債(棄置費(fèi)用的現(xiàn)值) (2)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(每期期初預(yù)計(jì)負(fù)債的攤余成本×實(shí)際利率) 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 (3)借:預(yù)計(jì)負(fù)債 貸:銀行存款(發(fā)生棄置費(fèi)用支出的時(shí)候) 請(qǐng)問(wèn)上述會(huì)計(jì)分錄(2)計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用的棄置費(fèi)用的預(yù)計(jì)負(fù)債攤余成本是采用棄置費(fèi)用的預(yù)計(jì)負(fù)債的現(xiàn)值作為計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用的攤余成本,還是采用棄置費(fèi)用的預(yù)計(jì)費(fèi)用終值減現(xiàn)值的差額作為計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用的攤余成本呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)職工借款預(yù)算會(huì)計(jì)要做會(huì)計(jì)分錄么?借的時(shí)候財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借記:其他應(yīng)收款,貸記:零余額;預(yù)算會(huì)計(jì)不體現(xiàn)。報(bào)銷的時(shí)候預(yù)算會(huì)計(jì):借記:業(yè)余活動(dòng)費(fèi)用,貸記:其他應(yīng)收款;預(yù)算會(huì)計(jì),借記:支出。貸記:零余額;借貸雙方為實(shí)際發(fā)生的金額,是這樣么?
老師好,請(qǐng)問(wèn)職工借款預(yù)算會(huì)計(jì)要做會(huì)計(jì)分錄么?借的時(shí)候財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借記:其他應(yīng)收款,貸記:零余額;預(yù)算會(huì)計(jì)不體現(xiàn)。報(bào)銷的時(shí)候預(yù)算會(huì)計(jì):借記:業(yè)余活動(dòng)費(fèi)用,貸記:其他應(yīng)收款;預(yù)算會(huì)計(jì),借記:支出。貸記:零余額;借貸雙方為實(shí)際發(fā)生的金額,是這樣么?
老師你好,我想問(wèn)下待執(zhí)行合同變?yōu)樘潛p合同的時(shí)候未生產(chǎn)出來(lái)的就賠的,分錄是 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 待產(chǎn)品生成出來(lái)后:借:預(yù)計(jì)負(fù)債 貸:庫(kù)存商品 那交付產(chǎn)品的時(shí)候還要確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啊,這樣不是重復(fù)了
你好老師,我企業(yè)有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用是20萬(wàn),企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬(wàn),這個(gè)企業(yè)的自籌資金4萬(wàn),??顚S茫咒浽趺醋??
老師,您好,我們是軟件企業(yè)公司賬上出現(xiàn)有存貨-在產(chǎn)品10050元,接賬過(guò)來(lái)就是有的了,但實(shí)際庫(kù)存是沒(méi)有,不存在有存貨,現(xiàn)在需要調(diào)賬,請(qǐng)問(wèn)老師這里怎么調(diào)呀?可以寫下分錄嗎?
我們是建筑工程有限公司 承接的工程里給安了幾臺(tái)空調(diào) 空調(diào)發(fā)票可以開嗎
老師:法院拍賣的廠房,收到成交確認(rèn)書,還沒(méi)有辦證,會(huì)計(jì)分錄怎么記?
這道題三個(gè)問(wèn)都是在匯算清繳之前,為什么所得稅調(diào)整的時(shí)候不是用借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整?
老師,這個(gè)普票的備注處必須要寫上銷售方和購(gòu)買方銀行地址等信息嗎?
131題,請(qǐng)問(wèn)老師從成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,,原成本法后續(xù)計(jì)量?jī)衾麧?rùn)不需要調(diào)整賬面啊
老師 有限責(zé)任公司要注銷 資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)60多萬(wàn),這個(gè)問(wèn)題有什么好的解決方案嗎?
老師,現(xiàn)在領(lǐng)紙質(zhì)發(fā)票,需要戴什么東西嗎?
老師,我們是一般納稅人,個(gè)體戶開了張免稅香煙普票給我們,我們可以用嗎,應(yīng)該要開有稅率的吧
為什么是應(yīng)收賬款?企業(yè)不是實(shí)際要付出去這個(gè)錢嗎?
你好,如果是你們單位銷售給對(duì)方的,那不就是沖應(yīng)收賬款嗎?如果是需要支付的,借預(yù)計(jì)負(fù)債貸銀行存款