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老師好,公司留底抵扣增值稅和滯納金,分錄怎么做

2024-09-05 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-05 09:51

用留抵稅額抵扣增值稅的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)?——?應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)?——?未交增值稅(紅字) 繳納滯納金的分錄: 借:營業(yè)外支出?——?稅收滯納金 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-09-05 09:51

留底稅額之前結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 是在未交增值稅余額嗎

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快賬用戶9409 追問 2024-09-05 09:55

按這個(gè)分錄做了,應(yīng)交稅費(fèi)余額沒變

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齊紅老師 解答 2024-09-05 09:57

留底稅額之前結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 是在未交增值稅余額嗎

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快賬用戶9409 追問 2024-09-05 09:58

怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2024-09-05 09:59

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶9409 追問 2024-09-05 10:11

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-09-05 10:16

沒有請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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2024-09-05
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 營業(yè)外支出滯納金 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅留低稅額
2025-08-08
你好,這個(gè)你留底的時(shí)候的金額,是計(jì)入什么科目核算的
2025-06-10
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 ? ? ?營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2023-08-02
借:營業(yè)外支出-滯納金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024-12-11
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