要發(fā)票和登機(jī)牌,其他的不需要。
老師,你好,我想要咨詢一下員工攜程開具的機(jī)票費(fèi),發(fā)票大類是代訂服務(wù).機(jī)票費(fèi) 這個(gè)可以報(bào)銷嗎~當(dāng)做差旅費(fèi)發(fā)票?可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
因?yàn)橐咔樵颍瑔T工機(jī)票報(bào)銷所需要的行程單一直未收到,然后旅行社給我們公司開了一張經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的電子普票,員工可以拿這個(gè)來報(bào)銷嗎?那做賬我還是做差旅費(fèi)嗎?等到拿到行程單,再做進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
有老師知道如果員工通過攜程或者旅行社訂機(jī)票,然后他把機(jī)票和旅行社的發(fā)票一起來報(bào)銷,那旅行社的發(fā)票是指的是服務(wù)費(fèi)嘛?還是包括了機(jī)票的費(fèi)用?我兩個(gè)都做差旅費(fèi)會(huì)不會(huì)重復(fù)做賬?發(fā)票開票名稱是 經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品
我們是旅行社,業(yè)務(wù)主要是機(jī)票業(yè)務(wù),然后想開差額發(fā)票,例如收客人2000元機(jī)票款,支付給供應(yīng)商票款1900元,剩下100元就是我們實(shí)際收入,那么開一張差額發(fā)票,銷售價(jià)填2000,抵扣額填1900,那我做帳的收入是寫2000還是100元?如何做這個(gè)差額發(fā)票的帳
這個(gè)財(cái)政部稅務(wù)總局海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告,2019年第39號文這個(gè)文件還在執(zhí)行嗎? 現(xiàn)在要確定一點(diǎn)是第6條,納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)其進(jìn)項(xiàng)稅,允許從銷售稅額中抵扣, 就是比如說這個(gè)飛機(jī)票,火車票,高鐵票,這些注明旅客身份的這些飛機(jī)票火車票,就注明旅客身份就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?還是說光憑個(gè)人身份的,這些飛機(jī)票火車票不能抵進(jìn)銷稅了,要以單位抬頭開具?
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,
對的是的。你想抵扣增值稅,要么有電子發(fā)票,給你開的旅客服務(wù),要么是行程單。
那旅行社開的發(fā)票呢,還要入賬嗎
如果你有行程單了,這個(gè)發(fā)票入不入都行。而且,你有行程單,他不會(huì)給你開發(fā)票的,2選一。