你好!T型賬上,應(yīng)收賬款明細公司要分開登記。應(yīng)交稅費各項也應(yīng)單獨記錄,便于清晰追蹤和分析。
已經(jīng)開具了發(fā)票,但是錢還沒有收到,借應(yīng)收賬款,貸 主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅, 然后根據(jù)相應(yīng)的記賬憑證,登記相應(yīng)的明細分類賬是嗎
老師,填應(yīng)交稅費的總賬,明細表和科目匯總表時,是應(yīng)交增值稅,應(yīng)交個人所得稅,應(yīng)交企業(yè)所得所,應(yīng)交附加稅等填在一起還是分別填列?
老師你好,應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅登記什么明細賬本?是三欄嗎? 只有應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額和銷項稅額才登記應(yīng)交增值稅明細賬嗎?
老師,稅負包含附加稅嗎? 你好,增值稅稅負率=增值稅納稅金額/收入*100% 增值稅稅負是不包括附加稅和印花稅的 老師,之前因為對方開錯稅號,但進項登了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬 進項登記了,有沒有勾選? 紅沖原來的分錄,正確的發(fā)票進來再做一遍分錄 開錯稅號,沒有勾選 紅沖原來的分錄,正確的發(fā)票進來再做一遍分錄 之前的代賬登記了一個進項(錯誤稅號金額),(借:原材料應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅額貸:應(yīng)付賬款某某公司)可是,現(xiàn)在這個應(yīng)付賬款的某某公司科目沒有了,應(yīng)該怎么調(diào)
老師,這個月5號進行了公司的稅務(wù)登記的話,這個月需要申報什么稅費嗎?比如說個人所得稅、增值稅、企業(yè)所得稅等,還是都是下個月開始申報
老師,我出租一套房,每個月3000元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個報稅人員怎么著比較快啊
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價是110,利息調(diào)整額就是10,會計分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負債貸方,那這10計入貸方的意義是什么?我認為計入貸方就意味著負債增加,而這10計入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補償嗎?我不理解的是購買方給了我10為什么會導(dǎo)致負債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細指導(dǎo),非常感謝
老師,2024年12月份的報表我申報錯了,現(xiàn)在還可以改嗎,利潤報多了
你好,公司收到的快遞費,是對方客戶付給我們的,我們快遞是順豐快遞月結(jié)的,收到的快遞還怎么入賬?
公司租了一個酒店的房間做門店,但是酒店只能開住宿費發(fā)票,可以拿住宿費發(fā)票入賬做租金嗎
老師,請問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準則,有個長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯,金額錄入錯誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對,怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
謝謝老師
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