你好。這個是因?yàn)樵鲋刀愑?jì)算不同導(dǎo)致
老師,您好!進(jìn)口一批商品總貨款10萬元,因運(yùn)輸途中貨柜問題產(chǎn)生商品質(zhì)量變差,經(jīng)評估,殘值為5萬元,獲取理賠5萬元。賬務(wù)如下: 1、購入供應(yīng)商開票入賬分錄 借:庫存商品 88495.58 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 11504.42 貸:應(yīng)付賬款-**公司 100000 2、收到理賠款 借:銀行存款 50000 貸:營業(yè)外收入 50000 3、該批商品低價賣出時 借:銀行存款 50000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 44247.79 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5752.21 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 88495.58 貸:庫存商品 88495.58 該批商品不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,您幫我看看這樣處理是否正確
老師,我們?nèi)ツ曩u的商品100萬,當(dāng)時確認(rèn)收入也收了錢,當(dāng)時確認(rèn)收入的分錄,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅 問題:但是現(xiàn)在4月份達(dá)成一致,對去年已銷售的商品100萬進(jìn)行五折的商業(yè)折扣,對方公司給我們開紅字發(fā)票信息表,我們給對方開負(fù)數(shù)發(fā)票,我們給對方退款50萬, 那么我開的負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬呢?
老師,比如我有一筆收入,也不走公戶,就是一樣的銷售商品,總共價款130萬,我這樣做分錄,借銀行存款100萬,貸主營業(yè)務(wù)收入100萬,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額13萬,是這樣嗎第一步,我確認(rèn)收入了,但是錢沒有走公戶,那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢老師
?甲公司用庫存商品交換乙公司的商標(biāo)權(quán),?商品的余額?60?萬,?公允價?100?萬,?增值稅率萬?13%?,?消費(fèi)稅率?5%?,?商標(biāo)權(quán)原價?200?萬,?累計(jì)攤銷?1?10?萬,?公允價?120?萬,?增值稅率?6%?,?雙方約定?甲公司支付?5?萬補(bǔ)價。? 甲公司分錄: 借: 無形資產(chǎn) 120 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 7. 2 貸 : 主 營 業(yè) 務(wù) 收 入 109. 2 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅 額) 13 銀行存款 5 你好老師,這是一個答案的分錄,這道題,庫存商品確認(rèn)收入為什么不是100,而無形資產(chǎn)是公允直接入賬,沒有加加減減
老師你好,在學(xué)庫存商品的售價金額法的時候遇到一個問題。這個題目如果展開寫分錄是不是這樣?最終計(jì)算出的商品進(jìn)銷差價192和一開始分錄中算出來的商品進(jìn)銷差價250不一致,是不是我分錄寫錯了?麻煩老師看看。我的分錄如下: 老師你好,這個題目的分錄是不是這樣寫阿? 1.本月購入時 借:庫存商品 750(按售價) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))65 (進(jìn)貨成本500*13%) 貸:銀行存款 565 實(shí)際成本 (500+65) 商品進(jìn)銷差價 250 2.確認(rèn)本月銷售收入 借:銀行存款 678 貸:主營業(yè)務(wù)收入 600 (按售價) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))78 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 (按售價) 借:主營業(yè)務(wù)成本600 貸:庫存商品600 商品進(jìn)銷差價率=(250-180)+(750-500)/250+750 然后*100%=32% 已售商品分?jǐn)傔M(jìn)銷差價=600*32%=192 月末庫存商品成本=180+500-(600-192)=272
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
我能不能銷項(xiàng)稅也直接×9%。因?yàn)檫@個多余的稅額我也不想要
不可以,你只能這樣計(jì)算